同學(xué)你好 小規(guī)模納稅人季度不含稅收入不超過30W,自開普票以及無票收入,確認(rèn)收入的時(shí)候,需要計(jì)提增值稅和城建稅嗎?——是需要的;季度末不需要交稅時(shí),再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入中
老師,小規(guī)模納稅人季度不含稅收入不超過30W,自開普票以及無票收入,確認(rèn)收入的時(shí)候,需要計(jì)提增值稅和城建稅嗎?因?yàn)榇_專票是自動(dòng)扣款就需要。
小規(guī)模納稅人開專票,普票,無票收入季度沒超過45萬,申報(bào)稅款時(shí)專票需要單獨(dú)列支繳稅,普票金額和無票收入填寫在免稅銷售額處,是這樣嗎,謝謝老師,
老師好,我是小規(guī)模納稅人一公司,因?yàn)槠綍r(shí)不需要開發(fā)票,所以沒領(lǐng)金稅盤,如果偶爾需用發(fā)票去稅務(wù)代開普通發(fā)票需要交增值稅嗎?季收入不超過45萬的情況
老師,小規(guī)模納稅人確認(rèn)無票收入,是不分專票還是普票的區(qū)別嗎?只要沒超過一個(gè)季度45萬的銷售額就免增值稅嗎
你好,老師 小規(guī)模公司2021年第四季度,無票收入467476.51,沒有開票, 不含稅收入:467476.51/1.01=462848.03 應(yīng)交增值稅:462848.03*0.01=4628.48 1.增值稅計(jì)算正確嗎 2.今年其他季度都沒有收入和開票,只有這個(gè)季度超過了45萬無票收入,需要繳納增值稅嗎?
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
老師,開錯(cuò)了的代開專票。已經(jīng)扣稅,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)城 貸,銀行存款
然后稅局退稅我再做沖減就可以嗎?
同學(xué)你好,然后稅局退稅我再做沖減就可以嗎?——是的;