您好,您具體是什么時(shí)候購(gòu)入的?這個(gè)影響增值稅稅率。 增值稅是必須要繳納的

老師你好:固定資產(chǎn)原值400萬(wàn)現(xiàn)處理10萬(wàn)帳務(wù)怎樣處理?用不用交增值稅?是2016年以前購(gòu)入的
老師好,處理固定資產(chǎn)時(shí),沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但已報(bào)增值稅未開(kāi)票收入了,借銀行,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在是增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)收入50萬(wàn),我的帳上年收入是26萬(wàn),相差24萬(wàn)剛好是這筆固定資產(chǎn)清理時(shí)的收入。請(qǐng)問(wèn)這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎?
老師,事業(yè)單位賬面原值50萬(wàn)的固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊48萬(wàn),目前做報(bào)廢處理,處理實(shí)物收入1.5萬(wàn),過(guò)程沒(méi)有產(chǎn)生處理費(fèi)用,以下分錄是否正確,急?。?!
老師你好,公司的固定資產(chǎn)之前都沒(méi)有登記也沒(méi)入賬,現(xiàn)在建帳清點(diǎn)固定資產(chǎn),不知道購(gòu)買年限、價(jià)值,還有些社會(huì)報(bào)廢不能用了,這種情況要怎么處理呢
公司購(gòu)買的二手固定資產(chǎn),購(gòu)入時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,出售時(shí)用不用交增值稅,怎樣賬務(wù)處理,謝謝老師!
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


2018年轉(zhuǎn)為小規(guī)模
2014年購(gòu)入的
以報(bào)廢處理,增值稅是增值部分才繳增值稅呀
您可以按照減按2%計(jì)算繳納,出售固定資產(chǎn)屬于增值稅納稅義務(wù)范疇