你好 這個(gè)也會(huì)涉及個(gè)稅的。 勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅更高 。 看你們是怎么來約定的 。 這個(gè)是合伙人的身份去開嗎
我們是律師所,律師收入全靠提成,提款時(shí)按照一次性獎(jiǎng)金申報(bào)并完稅?,F(xiàn)在律師嫌稅太高,提出由他自己向稅局申請代開同金額的咨詢費(fèi)發(fā)票,讓我們以合作款的形式把錢打給他,合理么?金額幾十萬,平時(shí)不發(fā)放工資,且他申請代開的稅局是外地的,不是本市稅局代開。
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開票及繳稅問題 請問老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬5,留在賬上,打給個(gè)人7萬5,我不明白的是,這樣的話個(gè)人只收到了7萬5,怎么開10萬發(fā)票給公司呢? 而如果只開7萬5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬5來算稅費(fèi)那就是1萬7了? 那如果10萬含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
老師好公司為一般納稅人 是經(jīng)理法人100%個(gè)人獨(dú)資 賬面利潤為80萬,怎么能合理的降低利潤 一、如果分紅10萬,會(huì)交20%的個(gè)稅2萬 二、他在其他公司做工資,月收入約是5000正常繳納五險(xiǎn),在我們公司1~11月都沒有工資,也沒有個(gè)稅零申報(bào),可以做一次性年終獎(jiǎng)金嗎?假如年終獎(jiǎng)發(fā)放10萬元 三、如果把經(jīng)理的私人車租賃到我們公司。上稅局代開發(fā)票也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的稅金,但后期油費(fèi)也能入進(jìn)來,轎車租車的費(fèi)用不能高于或低于公允價(jià)值的30%,租車費(fèi)和每年燃油假如是10萬,一共可抵所得稅5000元左右。是不是也相應(yīng)降低了利潤10萬 請問上述三種情況我們哪種最合適, 還有沒有其他方式。我們現(xiàn)在也沒有其他的費(fèi)用能進(jìn)來
請問一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個(gè)還有一個(gè),交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個(gè)差額開票,扣除費(fèi)用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動(dòng)嗎?系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)填的數(shù)字
不是合伙人,只是普通的掛靠律師。他自己去外地開的票,我們只拿到了咨詢費(fèi)發(fā)票,稅費(fèi)他自己承擔(dān)。我們之前簽訂的有掛靠協(xié)議,已經(jīng)說明一件案子的提成百分比,按照實(shí)際發(fā)生額發(fā)放給他。邏輯上沒有什么問題,對我所稅務(wù)方面也沒有什么影響。
你好 那是勞務(wù)合同的話 需要有發(fā)票 。 勞務(wù)個(gè)稅 稅率更高的。 按20-40%來交納的。 對你公司來說取得合理發(fā)票就可以稅前扣除的。 代扣代繳個(gè)稅
我們拿到的發(fā)票不是勞務(wù)的,是咨詢費(fèi),稅費(fèi)他自己在稅局交過了。那我們按照正常的報(bào)銷流程,打到他個(gè)人賬戶是合理的吧?可以列為營業(yè)成本么?還是管理費(fèi)用?
你好 咨詢費(fèi)也是勞務(wù)費(fèi)的一種的。 是的 做營業(yè)成本 核算