你好,計入管理費用-業(yè)務招待費
我們是一家一般納稅人,是做工程的,偶爾會買一些奢侈品送客戶,這個有沒合理的賬務處理辦法?
老師們好!我公司是一家經營化工的有限公司,是一般納稅人,今年公司買了一批禮品(其中有個金戒指)送客戶,開了增值稅專用發(fā)票,請問該如何做賬務處理?麻煩幫忙寫一下分錄,謝謝!
老師,我們是一家農副產品的配送公司,是一般納稅人,請問稅務這塊抵扣的全盤賬務處理課程有嗎
制造企業(yè),一般納稅人,偶爾會的把購進的原材料贈送給客戶(客戶沒有購進我公司產品,我公司給他發(fā)產品樣品,他要求給他1公斤的一種原材料贈送),怎么做賬務處理?
就是買一些化工原料,實驗員直接在實驗室配置好了之后就是成品,就能賣給客戶,再開票給客戶。這種化學品銷售量很小的,一個月偶爾一兩單,一單也就幾百幾千塊錢 這種如何賬務處理?目前是購進化學原料做的研發(fā)費用, 我們是商貿公司,牽扯什么有銷無進不?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
買的手表,包包這些都可以這樣做嗎?
可以計入管理費用-業(yè)務招待費
一個包20000塊,做賬有點兒怕怕的
建議你找一些發(fā)票報銷的
成本票就是差的遠
你找一些發(fā)票報銷的