您好, 您好,是的,小規(guī)模納稅人季度預(yù)繳年度匯算清繳多退少補(bǔ),
小規(guī)模是季度繳納企業(yè)所得稅嗎?還是匯算清繳的那個(gè)時(shí)候來繳納呢?
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度繳稅稅率是多少?匯算清繳的時(shí)候怎么算退補(bǔ)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么才能把季度所得稅放到匯算清繳的時(shí)候繳納
小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要交錢嗎?還是匯算清繳的時(shí)候交錢?
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡易計(jì)稅嗎
老板說沒票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
請(qǐng)問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
那比如說這季度我們開了90萬的發(fā)票,實(shí)際這40萬的錢還沒有收到,這40萬的發(fā)票我們收到錢,對(duì)方才可以給開,那就回造成這個(gè)季度有40萬的利潤,那這40萬都要交企業(yè)所得稅嗎?
下一個(gè)季度才能收到這40萬的發(fā)票
這種情況怎么處理呢?
你好, 企業(yè)所得稅是根據(jù)您利潤表上的利潤額來計(jì)算和您錢收沒收到?jīng)]有關(guān)系,
我知道,我的意思是這40萬要下個(gè)個(gè)季度才收到,怎么處理這個(gè)事情呢?
就是一個(gè)時(shí)間差異的問題
您好, 下個(gè)季度收到,您沒收到時(shí)寄應(yīng)收賬款, 收到時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,
意思就是沒有收到計(jì)入應(yīng)收賬款,在個(gè)月收到再?zèng)_抵,這樣這個(gè)季度就先不交企業(yè)所得稅,對(duì)吧?
就相當(dāng)于是預(yù)提對(duì)吧
您好, 您有利潤就需要繳納所得稅,沒有利潤不需要繳納所得稅,
這個(gè)我知道,因?yàn)樵趯?shí)際實(shí)務(wù)中,很多這種情況,這個(gè)季度收不齊發(fā)票,下個(gè)季度才收的齊發(fā)票,就會(huì)造成這個(gè)季度多交企業(yè)所得稅
你好, 成本費(fèi)用票沒回來,您可以先暫估最晚匯算清繳前回來發(fā)票,您就可以稅前扣除, 這樣您就不會(huì)預(yù)繳時(shí)多交所得稅
暫估入賬,怎么做賬務(wù)處理呢?剛才你說的那個(gè)計(jì)入應(yīng)收賬款嗎?
您好 應(yīng)收賬款,那是您的收入業(yè)務(wù)。收入不需要暫估,是成本費(fèi)用,發(fā)票沒有回來才暫估 借成本費(fèi)用類科目貸應(yīng)付賬款暫估,
不是很理解
不太明白
您好 錢沒有收回來的分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
您好 這是收入的分錄,不管錢收沒收回來,都確認(rèn)收入您成本費(fèi)用沒有,沒有發(fā)票暫估成本費(fèi)用 就是我上面發(fā)給您那分錄,
發(fā)票也沒有收回來呢
您好 借成本費(fèi)用類科目 貸應(yīng)付賬款賬戶,
那收回來發(fā)票,再怎么做呢?
您好 借成本費(fèi)用類科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù), 然后按照發(fā)票金額入賬, 借成本費(fèi)用類科目 貸應(yīng)付賬款
匯算清繳之前都可以這樣做對(duì)嗎
如果匯算清繳之前沒有做,那就調(diào)增對(duì)嗎
你好 收到發(fā)票時(shí)這樣做 匯算清繳之前都可以這樣做 如果匯算清繳之前沒有做,那就調(diào)增對(duì)