你好,不能抵扣的,要先抵扣,再轉出,可以抵扣的要分離的,不能直接合并入賬。

老師你好,請問收到專票做賬必須要把進項稅額做出來嗎?可以價稅合計做入成本費用嗎?
你好,老師,小規(guī)模納稅人收到進項票可以計入成本及費用,來抵扣企業(yè)所得稅,那么在收到進項票,做賬時,怎么做分錄呢
請問下一般納稅人收到餐飲費,住宿費專票必須單獨做進項稅分錄然后再轉出嗎?還是可以直接做價稅合計的發(fā)票金額?
你好老師,想問一下個體戶收到專票不進行稅額抵扣可以做成本票做賬嗎
你好老師請問 ,在企業(yè)所得稅年報中,可以做為收入,成本,費用扣除,都必須取得發(fā)票嗎?
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
老師,為什么不能直接入賬呀,我合并入賬,這張進項發(fā)票我不去抵扣了可以嗎?
你好,不抵扣,這張票會成為滯留票。
現在不是取消了360認證期限了嗎
你好,是取消了,但是你不代表你可以當普票一樣入賬。
老師,我們是外貿企業(yè),沒操作過抵扣勾選那個按鈕
你好,與你企業(yè)性質沒關系。都是一樣的,再勾選平臺勾選認證。