你好,不能抵扣的,要先抵扣,再轉(zhuǎn)出,可以抵扣的要分離的,不能直接合并入賬。
老師你好,請問收到專票做賬必須要把進項稅額做出來嗎?可以價稅合計做入成本費用嗎?
你好,老師,小規(guī)模納稅人收到進項票可以計入成本及費用,來抵扣企業(yè)所得稅,那么在收到進項票,做賬時,怎么做分錄呢
請問下一般納稅人收到餐飲費,住宿費專票必須單獨做進項稅分錄然后再轉(zhuǎn)出嗎?還是可以直接做價稅合計的發(fā)票金額?
你好老師.我4月收到了增值稅專用發(fā)票.我先把進項稅額計入成本,等需要抵銷項的時候再計入待認證進項稅額可以嗎
你好老師,想問一下個體戶收到專票不進行稅額抵扣可以做成本票做賬嗎
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
老師,為什么不能直接入賬呀,我合并入賬,這張進項發(fā)票我不去抵扣了可以嗎?
你好,不抵扣,這張票會成為滯留票。
現(xiàn)在不是取消了360認證期限了嗎
你好,是取消了,但是你不代表你可以當普票一樣入賬。
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),沒操作過抵扣勾選那個按鈕
你好,與你企業(yè)性質(zhì)沒關(guān)系。都是一樣的,再勾選平臺勾選認證。