實際還沒有給你們轉過來嗎
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)7月份開始交房收各種費至現(xiàn)在3個月了,收的這些錢還都在私戶上,本來這個月底過公戶,但由于收據(jù)明細表不相符,沒過成,馬上就10月份該季度報稅了,我還能0申報嗎?老師我該怎做?
#提問#請問老師房地產自己的物業(yè)小區(qū),從7月份住戶入住開始交物管費至九月底30多萬,原存在私戶,現(xiàn)在往公戶轉,做分錄借其他應收款-趙,貸預收賬款-物管費,借銀行存款,貸其他應收款-趙,把30萬分12個月確認收入,每個月大約2萬多,月不超10萬,季不超30萬不交增值稅,但公司這幾個月成本費用票據(jù)很少, 每個月只有6600元外聘保安費,因為工資及其他這幾個月都從房地產總公司走賬,這樣的話就會產生所得稅,老板說不要出稅錢,請老師指導,是不是不要都轉公戶,根據(jù)成本費少轉公戶些還是30萬都轉公戶少確認收入呢?還有預收賬款長期有會影響其他嗎?謝謝
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師。我想問一下,我們公司平時沒有什么業(yè)務的,但是去年,年底開始弄了個拼多多商城,是以公司名義開的店鋪,實際上是個人開,錢都是提到公司帳戶,然后又以各種名義轉回到他個人賬戶,這種帳我該怎么做,又要申報個稅嗎? 但是如果申報個稅,按每個月提取到公司賬戶的錢再轉到他個人賬戶來申報個稅的話… 像上個老師回答我這個問題,公司賬戶收入多少,就轉他私人賬戶多少,那公司相當于都沒賺錢了,我該怎么做帳?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產業(yè)多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額?!緩氖麓矸掌髽I(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結轉成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應該怎么做會計分錄?
老師內賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報如何操作?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
哦哦,還有,因為收據(jù)和明細對不上,我給他們退回去了,老板說這個月底就不過公戶了
你好 那就可以0申報的