您好, 您的業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了,而且是真實(shí)的業(yè)務(wù),也不發(fā)生退貨什么的,沒有影響,
你好,老師.!如果對方公司給我們開過發(fā)票之后,沒過多長時(shí)間注銷了?這個(gè)對我公司有啥影響呢?
你好,老師,我們購買設(shè)備170萬還有部分尾款未付,對方一直沒有給我們開票,如果對方公司倒閉了,不給我開票,對我有什么影響
老師,請問如果我們打款給對方公司15萬是上個(gè)月打款過去的,對方還沒開具發(fā)票給我們,請問下對方幾時(shí)開具發(fā)票給我們比較合適?有沒有時(shí)間限制的
老師,請問如果對方公司給我們開了票,但是這個(gè)票我們不入賬,對雙方公司有什么影響呢?
老師早上好,給對方開具的電子普通發(fā)票,對方不給打錢,我們能不能給作廢呢,如果作廢了,對方還用這張票,對我公司有沒有影響!
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
意思是:三流一致,且對方未對此票進(jìn)項(xiàng)作廢或紅沖,這張票就沒問題,可以正常抵稅、入賬!但是,如果對方作廢或紅沖了,就需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,對嗎?
您好, 是的,您的理解正確,
謝謝,老師
您好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價(jià)