你好!可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)科目下核算
老師晚上好!新成立的公司,發(fā)生的租用場地費(fèi)裝修費(fèi)用及管理人員工資、代扣代繳的社保,分別歸集在哪些科目?現(xiàn)在還沒有收入,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益嗎?
老師,您好!我們公司從下個(gè)月就轉(zhuǎn)一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運(yùn)輸?shù)轿覀兝鴪龅?,這個(gè)運(yùn)輸過程中所發(fā)生的車輛油費(fèi),維修費(fèi)屬于公司成本;2、垃圾場地各種機(jī)器設(shè)備的折舊費(fèi)屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費(fèi)以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業(yè)水電費(fèi)屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個(gè)委托其他公司處理的處理勞處費(fèi)也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)焚燒等發(fā)生的運(yùn)輸過程中的油費(fèi)維修費(fèi)是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務(wù)部門發(fā)所生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為銷售費(fèi)用;行政管理部門所發(fā)生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為管理費(fèi)用;銀行貸款利息及手續(xù)費(fèi)全部為財(cái)務(wù)費(fèi); 老師,我的這個(gè)對垃圾處理流程和對各成本費(fèi)用的劃分正確嗎?請指教!
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,您好,請問學(xué)生托管,小規(guī)模公司, 1、家長交托管費(fèi)用都是直接微信轉(zhuǎn)賬給出納,可以直接出納轉(zhuǎn)賬到公司賬號(hào)做收入嗎?出納從微信提現(xiàn)需要的手續(xù)費(fèi),是做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發(fā)票,分錄直接寫: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業(yè)者的身份已經(jīng)自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時(shí)購買的日用品及美團(tuán)等購菜系統(tǒng)上買菜無發(fā)票。出納個(gè)人賬戶付,然后報(bào)銷從公賬轉(zhuǎn)給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-學(xué)生伙食費(fèi) 貸:銀行存款 初學(xué)者,問題比較多,謝謝老師耐心回復(fù)?。?/p>
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬,會(huì)不會(huì)有預(yù)警
工資要通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
你好!工資是需要的通過應(yīng)付職工薪酬
一般情況下,應(yīng)付職工薪酬-這個(gè)科目,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益嗎?
籌建期間的話是轉(zhuǎn)錄開辦費(fèi)。
哦,知道了,謝謝老師!
那應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目月未都是沒有余額的是吧?
你好!一般是余額的,工資一般是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放
那計(jì)提職工社保的單子部分掛在什么科目呢?
你好!應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金