你從什么時候開始建賬的就什么時候啟用,一般是會計(jì)裝訂
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位?,F(xiàn)沒財(cái)務(wù),沒出納。我來做會計(jì),這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
憑證啟用是從那個月開始,編號又是依據(jù)什么得來的,出納不得裝訂會計(jì)憑證嗎
計(jì) 憑證比較少,把三個月的裝訂到一起是10張,那么憑證號怎么編寫,從1編到10嗎?還是每個月各自從1號開始編?我之前幾個季度的裝訂在一本記賬憑證都是按每個月從1號開始編號沒有連續(xù)編號這個會有影響嗎???
你好,出納填的兩本賬,日清月結(jié),不是得會計(jì)填好記賬憑證了之后出納才填嗎?可是好多會計(jì)是月底填制記賬憑證的,那她們都是怎么個順序來平衡的呢?
你好老師,請問出納和會計(jì)的記賬憑證號怎么達(dá)到一致編號?出納是每天逐筆登記,而會計(jì)是幾天或者一個月統(tǒng)一那幾天才開始記賬做賬。這樣怎么才能達(dá)到出納和會計(jì)所編制的憑證號統(tǒng)一!
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
公司在月度中間開業(yè),開業(yè)當(dāng)月不建賬嗎
這個看你具體建賬的時間
就是不知道什么時候建賬啊,上面圖片中的答案怎么來的
這個是從12月開始建賬的,就寫12月1日到12月31日
怎么知道是12月建賬的,還有如果是11月17號建賬,那那個起訖日期是不是從11月17號到11月31號,那個日期是不是只填一個月的,還有那個編號怎么來的
你17建的章就是11月17到11月31日,憑證編號從1順延
那為什么不從11月啟用呢,憑證編號就是憑證的總頁數(shù)對嗎
具體不清楚,實(shí)操老師就是這么設(shè)計(jì)的,是的