利潤超過300萬,按25%計提所得稅。

我公司是生產(chǎn)性小企業(yè),7月利潤總額是3166000,8月利潤總額是3199722,9月份還沒有出報表,請問現(xiàn)在怎么計算出企業(yè)要繳納的企業(yè)所得稅
老師,我是小規(guī)模納稅企業(yè),第三季度所得稅申報表里面的利潤總額是一至九月份的利潤總額吧,不是光7-9月份的吧
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計數(shù)“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我的12月份利潤表中的利潤總額是負數(shù),可是12月份的企業(yè)所得稅的主表中利潤總額我沒填,就申報了,這個不會有問題吧
本月計提第二季度企業(yè)所得稅,是按4到6月利潤總額*稅率計提,那我要把4月5月利潤表的利潤總額加起來再加上6月的利潤總額,這樣么?那6月份利潤表要賬做好才出來啊,那怎么知道6月份利潤總額?
關(guān)稅是不是得找報關(guān)行?貨物離開港口繳納一次,到達對方港口繳納一次?跟負責(zé)出口退稅的會計無關(guān)吧?
老師,這個公司主要是賣禮品的,不應(yīng)該是銷售嗎?為啥還要招工程類的會計,會成本核算?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因為什么呀?我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產(chǎn)品的價格運費總計每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報的?申報要注意哪些?
怎么計算?
6月的利潤總額是1423578
7%2B8%2B9三個月的合計利潤*25%就可以了。 如果是申報三季度 的季度所得稅,應(yīng)該是看你1-9月利潤總額*25%-前兩個季度已經(jīng)繳納的所得稅,為當(dāng)季度實際繳納的所得稅。
現(xiàn)在是需要申報第3季度的,是不是就7-8-9三個月的合計利潤*25%就可以了
上面寫錯了,是:7+8+9
應(yīng)該是前三個季度全看一下,總利潤乘以25%,得出來一個數(shù)A, 再看前兩個季度已經(jīng)繳過的稅B, 當(dāng)季度繳的就是A-B
我前面給的數(shù)據(jù)是全年累計的數(shù)據(jù)?改怎么計算?
老師,能給一下示范嗎
你填報申報表的時候,有個營業(yè)收入,寫九月本年累計數(shù),成本也是本年累計數(shù)。利潤總額,填寫截止到九月的本年累計數(shù),系統(tǒng)會自動識別前兩個季度你已經(jīng)繳過的稅,余額就是你當(dāng)季度應(yīng)該補繳的所得稅。