你好 你們能分出,哪個是研究階段,哪個是開發(fā)票階段的嗎

老師你好,請問高企買的材料用于研發(fā)項目,但還沒有研發(fā)成果,這個材料費我做到費用化支出還是資本化支出?做到資本化支出就不可以加計75%了是嗎?
老師你好,我們是軟件公司,買材料的費用和研發(fā)人員工資計的費用化支出或是資本化支出,賬上都沒有成本了?我要怎么分配一下賬上有成本!
我們公司是一家小公司,自行研發(fā)的稱重軟件在網(wǎng)上銷售,我把研發(fā)人員的費用作在了研發(fā)支出-費用化支出,沒有資本化支出,賬上沒有形成無形資產(chǎn)。等軟件銷售出去的時候可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?直接按普通銷售做收入可以嗎?
1.老師,我們公司給客戶研發(fā)一個軟件,合同上面有涉及到人工和一些材料費用,我們問下發(fā)生的這個費用我們是做成本核算,還是做研發(fā)費用?。?2.老師我們研發(fā)的軟件都是進入了研發(fā)支出-費用化,產(chǎn)品研發(fā)成功了,這個產(chǎn)品的定價怎么去計算?。?/p>
你好老師,我想問一下研發(fā)費用的資本化支出和費用化支出有什么區(qū)別?我們公司研發(fā)機器設(shè)備最后都研究成功了,小型的自動化設(shè)備,這種情況需要資本化嗎?匯算清繳時資本化和費用化有什么區(qū)別?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
能分出研發(fā)和開發(fā)階段的
研究階段的做費用化 開發(fā)階段的做資本化 資本化的屬于成本的
資本化的最后都結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)了,在什么時候體現(xiàn)出成本了?
無形資產(chǎn)攤銷了不就是成本
無形資產(chǎn)銷售了,是出讓的使用年限嗎?還有沒有攤銷了?
你當(dāng)月就銷售出去了嗎
不是當(dāng)月就銷售出去了,比如11月有無形資產(chǎn),次年1月銷售出去的,我怎么做賬了?
銷售出去之后你們就沒有了嗎?如果是的話,你應(yīng)該做庫存商品里面的。