您好, 應(yīng)繳納增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=723249.85-697820.86=25428.99 稅負(fù)率=25428.99/5563460.48=0.46%
銷售額不含稅5563460.48,稅額723249.85。進(jìn)攻不含稅22876.61+5352319=5375195.61進(jìn)項(xiàng)稅額2019.39+695801.47=697820.86。稅負(fù)率怎么計算?
增值稅稅負(fù)率怎么計算 如果含稅金額是113 進(jìn)項(xiàng)含稅金額68 稅負(fù)率怎么計算呢
進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅銷售收入×(稅率-稅負(fù))怎么演變成進(jìn)項(xiàng)票額加稅合計金額=不含稅收入×(稅率-稅負(fù))×(1+稅率)÷稅率老師怎么推的可以講下嗎
有稅負(fù)率怎么算補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)呢,銷售額100含稅,13%
老師,請問已知銷售額1萬(含稅),稅負(fù)1%,怎么算出進(jìn)項(xiàng)稅額(含稅)?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍蚩蠲總€月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時,我能不能直接沖減他們的貨款,計入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個體工商戶最近一期增值稅申報表顯示本期免稅銷售額55000,是一個季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,請問我們公司管理人員為了項(xiàng)目出差的差旅費(fèi)用是計入管理費(fèi)用還是項(xiàng)目成本
木材從國外進(jìn)口到國內(nèi)賣屬于哪個行業(yè)的稅負(fù)
您好,這個不太清楚了,查了下百度認(rèn)為是外貿(mào)行業(yè)