同學你好 減少成本就是沖減成本,因為這個扣除了,
勞務(wù)派遣公司收到被派遣單位支付的派遣人員工資,做賬時抵減增值稅的時候為什么要減少成本?減少增值稅我可以理解,減少成本始終想不明白
我們是民辦學校,因政策變化,民非企業(yè)從10月起不免除單位社保,老板就想把學校全部人員轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣形式,由勞務(wù)派遣公司(也是老板的公司)給員工交社保可以繼續(xù)享受減免政策,我覺得這樣太麻煩了,一是減免不了多少錢還搞這么麻煩,二是派遣工本來就只從事臨時輔助性崗位,學校不可能全部都由派遣工來工作,感覺說不過去,是不合法的,老師覺得有必要這樣做嗎?
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
各位老師大家好,我們公司是差額計稅,比如10萬元,有85%的成本是勞務(wù)派遣工資,那么開增值稅的時候,賬務(wù)處理是:15425*0.85=13111(扣除成本)15425-13111=2314(應(yīng)納稅額)2314/1.05=2203.81*0.05=110.19(增值稅)后期我的賬務(wù)處理為:借應(yīng)收賬款:15425貸:主營業(yè)務(wù)收入15314.81貸:增值稅110.19.然后,結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本:勞務(wù)派遣13111,貸:應(yīng)付工資:13111,這樣做對嗎,老師
你好老師,請問我們是5%差額征稅的勞務(wù)派遣公司,那對于用工單位來說,我們把人派到用工單位去上班,用工單位給我們支付這些派遣員工的社保工資等由我們代發(fā),那這些費用用戶單位是否可以當做成本費用抵減企業(yè)所得稅?
借款剛好一年的是長期借款還是短期借款?
老師給辭退員工的補償需要和工資一起給對方申報個稅嗎?
打到個人賬戶的工程款需要交個人所得稅么?
老師 請問兒童游樂場所需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
老師您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,給員工安裝車棚購買的應(yīng)該計入什么科目啊
公司有單位后勤管理服務(wù)營業(yè)范圍,公司自有一套商品房,租出去了,還提供清潔服務(wù)、辦公用具保養(yǎng)服務(wù) 房屋簡單維修,可以開一張現(xiàn)代服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎
工程款吧,打到個人賬戶
你好,我想問什么情況開普票,什么情況開專票,一般納稅人稅點是多少
打到個人賬戶上200萬,交個人所得稅么?
游樂場的房租租金可以算到主營業(yè)務(wù)成本去嗎
扣除了是什么意思,為什么要沖減成本?
我的理解是,服務(wù)費1000 工資10000,10000元普票不用交增值稅,所以抵減,這10000元是怎么計入成本的,這個會計分錄要怎么寫?什么時候做這筆賬?
這10000元還沒計入成本,為什么要抵減成本?
你之前計提工資的時候是不是計提在成本里了
這1萬全額計提在成本里了,也全額付給工人了,為什么要減少成本,我的理解是成本就應(yīng)該是1萬
老師還在嗎?
這個是扣的社保退回的,社保不是減免了嗎