拿到發(fā)票,放在費(fèi)用攤銷憑證后面就可以的
老師,以前的財(cái)務(wù)支付房租和意向金,做賬分錄是借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款;現(xiàn)在我開了一個(gè)季度的房租發(fā)票,拿到發(fā)票后面應(yīng)該怎么做賬?攤銷?
老師,就你講的支付款項(xiàng)的時(shí)候就要攤銷,如果之前借:應(yīng)付賬款--車輛保險(xiǎn)50萬(wàn) 貸:銀行存款50萬(wàn) 后面拿到發(fā)票后怎么做分錄?
老師我問(wèn)一下,就你上次講的支付款項(xiàng)的時(shí)候就要攤銷,如果之前借:應(yīng)付賬款--車輛保險(xiǎn)50萬(wàn) 貸:銀行存款50萬(wàn) 后面拿到發(fā)票后怎么做分錄?
老師你好,我們公司支付一筆款項(xiàng),分三次支付完了,當(dāng)月最后一次支付的時(shí)候,當(dāng)月收到了發(fā)票,我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。是不是收到了發(fā)票之后,我就可以沖掉應(yīng)付賬款了
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬(wàn)給供應(yīng)商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預(yù)付賬款 50萬(wàn) 貸:銀行存款 50萬(wàn) 借:原材料—暫估 50萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款 50萬(wàn)? 還是應(yīng)付賬款50萬(wàn)? 問(wèn)題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫(kù)原材料的分錄,貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費(fèi)已付了10萬(wàn),也沒收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)車間水電費(fèi)的成本?分錄該怎么寫?
老師,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名為B,5月20號(hào)做了一般納稅人登記,我剛接手,公司的資料里有打印出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,重新做賬的話是在A的基礎(chǔ)上做,怎么確保資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是準(zhǔn)確的,能從電子稅務(wù)局查嗎,怎么查
外貿(mào)公司國(guó)外客人收匯現(xiàn)金轉(zhuǎn)老板卡上怎么合規(guī)操作?
公司貸了款,還清后結(jié)清證明要附憑證后面嗎,一定要附的嗎
我們賣車,支付服務(wù)費(fèi)做什么分錄
老師,單位員工工傷,報(bào)社保一個(gè)金額,別的款都打款到個(gè)人了,還有個(gè)費(fèi)用說(shuō)是要公司付的,但單子對(duì)不上,那要怎么做賬?
老師 ,取得的發(fā)票類目 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓這種發(fā)票記賬的時(shí)候記庫(kù)存商品感覺不對(duì)勁啊 應(yīng)該計(jì)入什么科目呀,這個(gè)進(jìn)來(lái)之后也銷售出去了
老師你好。我們1月采購(gòu)了一批空調(diào),給了第一次金額,4月安裝完成,4月給了第二次金額。請(qǐng)問(wèn)1月和4月如何入賬。
老師,想計(jì)算租賃負(fù)債,只有一年期的租賃期,按月折算出來(lái)的每個(gè)月的現(xiàn)值合計(jì)(11809),合計(jì)不等于全年的現(xiàn)值(11650)然后利息也不對(duì),想問(wèn)下問(wèn)題出在哪里?
我們制造企業(yè)有專門負(fù)責(zé)外賬的,主要負(fù)責(zé)內(nèi)賬這塊,問(wèn)下內(nèi)賬怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我4月開出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我這個(gè)月還能作廢重開嗎?
這個(gè)是上次的問(wèn)題,是這樣做的嗎
你付款的時(shí)候,保險(xiǎn)的收益期已經(jīng)開始了,所以要確認(rèn)費(fèi)用啊,他這個(gè)說(shuō)法沒有問(wèn)題啊
那現(xiàn)在怎么做分錄
你每個(gè)月攤銷計(jì)入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款--車輛保險(xiǎn)