同學(xué)你好 可以轉(zhuǎn)入未交增值稅 附加稅計(jì)入稅金及附加

老師,我單位是一般納稅人,現(xiàn)拍賣(mài)處置了一輛小汽車(chē),按3%的2%交納增值稅,其余1%要做“其他收益”科目嗎,2%的增值稅,計(jì)提城建稅及附加,是進(jìn)固定資產(chǎn)清理,還是進(jìn)稅金及附加?還有一輛車(chē),2015年購(gòu)買(mǎi),當(dāng)年抵扣了17%的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)拍賣(mài)出售,按多少稅率繳納增值值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師出售使用過(guò)轎車(chē)減免稅款月末能轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?附加稅計(jì)入固定資產(chǎn)清理還是稅金及附加
老師,出售用過(guò)的汽車(chē)產(chǎn)生的附加稅金也是計(jì)入固定資產(chǎn)清理嗎?
老師好,我們以前會(huì)計(jì)車(chē)輛購(gòu)置稅借營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款,就是沒(méi)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—車(chē)輛購(gòu)置稅科目,也沒(méi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我現(xiàn)在要怎么處理呢?是不是調(diào)整科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)—車(chē)輛購(gòu)置稅,貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加,然后再借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—車(chē)輛購(gòu)置稅 ,這樣處理可以嗎?
你好老師,運(yùn)輸公司,20年法人個(gè)人投資了一輛運(yùn)輸車(chē),當(dāng)時(shí)做賬是, 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 ?現(xiàn)在100000元轉(zhuǎn)讓出去,收現(xiàn)金的做賬: ?借庫(kù)存現(xiàn)金 100000 貸固定資產(chǎn)清理 98058.25 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)(100000/1.03*0.02) 1941.75 (應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育附加費(fèi))后面的附加稅還要嗎? 這個(gè)稅我不懂怎么計(jì)算,不知道對(duì)不對(duì),想問(wèn)問(wèn)老師怎么計(jì)算? 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
公司微信或支付寶收款碼收的錢(qián)記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶(hù)里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買(mǎi)的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我?。渴菍?duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷(xiāo)嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開(kāi)辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣(mài)貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣(mài)貨給國(guó)外客戶(hù)的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒(méi)有在國(guó)家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉(cāng)對(duì)庫(kù)存存貨對(duì)不上該怎么辦呢?

