你好,這個(gè)你給當(dāng)?shù)囟悇?wù)打電話認(rèn)證
我們已經(jīng)收到對(duì)方開(kāi)具的通行費(fèi)紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)手填了,但是申報(bào)的時(shí)候提示下圖,請(qǐng)問(wèn)老師這是為什么呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票時(shí)商戶開(kāi)具的是(電子通用機(jī)打發(fā)票),這種發(fā)票在報(bào)銷的時(shí)候,學(xué)校的報(bào)銷系統(tǒng)里無(wú)法進(jìn)行電子發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證,提示顯示發(fā)票數(shù)據(jù)不合法,請(qǐng)問(wèn)要怎么樣才能進(jìn)行報(bào)銷呢?
在國(guó)家稅務(wù)局查驗(yàn)發(fā)票的時(shí)候,顯示系統(tǒng)異常,請(qǐng)重試(02),請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事 我在這個(gè)網(wǎng)站上查了十幾張發(fā)票,就這張有問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么解決 我開(kāi)的這張發(fā)票是只有一個(gè)章的Ukey電子發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這會(huì)影響到發(fā)票查驗(yàn)嗎 麻煩您幫助我一下。學(xué)校報(bào)銷需要查驗(yàn)發(fā)票,不然沒(méi)辦法報(bào)銷 換了五個(gè)瀏覽器了,都無(wú)法查詢
學(xué)堂老師,出口退稅電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào),因?yàn)橐恢睙o(wú)法轉(zhuǎn)換xml文件,手動(dòng)輸入出口申報(bào)明細(xì)錄入,但是在單據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用里還是不顯示錄入的出口報(bào)關(guān)單信息,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么讓報(bào)關(guān)單信息在單據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用里顯示呢?下面對(duì)應(yīng)的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息,謝謝老師了
請(qǐng)問(wèn)老師, 尊敬的納稅人:按照發(fā)票電子化改革的總體要求,今后以數(shù)字化電子發(fā)票為主要票種。請(qǐng)您4月30日前,將未開(kāi)具的紙質(zhì)發(fā)票在開(kāi)票軟件上進(jìn)行空白作廢后帶上您的稅控設(shè)備到辦稅服務(wù)廳(政務(wù)大廳一樓)辦理稅控盤(稅務(wù)Ukey)注銷,注銷稅控設(shè)備后,將免去您每月、每季抄報(bào)稅的步驟,省去相關(guān)費(fèi)用。 這是我收到的短信,我去稅務(wù)局后又讓我自己在官網(wǎng)上操作,請(qǐng)問(wèn)怎么處理空白發(fā)票呢
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
認(rèn)證之后如何體現(xiàn)認(rèn)證結(jié)果呢?還是說(shuō)這種發(fā)票直接按普通機(jī)打發(fā)票報(bào)銷就好,不需要勾選電子發(fā)票認(rèn)證這一項(xiàng)呀
這個(gè)不需要勾選,就直接報(bào)銷就好了
好的謝謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!