你好,建議是給你們個(gè)人,然后你給他把300做成工資900做成單位負(fù)擔(dān)的社保申報(bào)工資,但是需要提前跟個(gè)人說一下,對(duì)方同意可以。
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
那利潤里表的利潤會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動(dòng),那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個(gè)問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
為什么不能直接給公司的呀?
掛靠是違法的,這個(gè)明白嗎?
沒有聽懂啥意思300作成工資,900作成?
麻煩告訴我完整的幾個(gè)分錄,給你錢都可以
實(shí)在解不出來
明白了,掛靠是違法的,那這筆賬我怎么平呢
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資300社保(單位負(fù)擔(dān)的)900 貸應(yīng)付職工薪酬-工資300社保(單位負(fù)擔(dān)的)900 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)300 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)900 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)300 貸銀行存款
轉(zhuǎn)給個(gè)人的,不需要做賬。
就是計(jì)提的時(shí)候把1200全作為工資來計(jì)提?這錢是他最終要打到老板娘的賬戶的,等于我們把這1200全作為管理費(fèi)用了對(duì)吧。
你好,工資寫的是300,你看上面的分錄二級(jí)科目工資是300。
說錯(cuò)了,就是說賬上看300是工資,900是單位的社保費(fèi),1200全做為費(fèi)用了是吧?實(shí)際 這筆錢最后會(huì)回到老板娘的對(duì)吧
工資是300,然后工資表上其他應(yīng)收也是300對(duì)吧?
你好是的,是這么做。
然后交的時(shí)候,其他應(yīng)收再?zèng)_掉。
賬上顯示這公司管理費(fèi)用多了1200,其實(shí) 這錢回到了老板娘的卡上了 對(duì)吧
那要和這個(gè)員工簽合同嗎?
你好,私下里交給個(gè)人,交給個(gè)人的,這個(gè)不需要做賬。
好的,要和這個(gè)員工簽訂勞動(dòng)合同嗎
外賬應(yīng)該有勞動(dòng)合同的。
直接簽300會(huì)不會(huì)太低了
可以以公司帶他叫社保,他負(fù)責(zé)維修電腦嗎?類似這種
主要是個(gè)人允許你們給他申報(bào)多了嗎?