1.將子公司的賬面價值調(diào)整為公允價值(假定:存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、預(yù)計負(fù)債評估公允價值大于賬面價值,應(yīng)收賬款評估公允價值小于賬面價值)
借:庫存商品等
遞延所得稅資產(chǎn)
貸:應(yīng)收賬款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
資本公積
2.存貨已經(jīng)全部對外銷售、應(yīng)收賬款按照評估減值的金額收回、預(yù)計負(fù)債實際支付、補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)收賬款
預(yù)計負(fù)債/管理費用
貸:存貨
資產(chǎn)減值損失
營業(yè)外支出
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
借:遞延所得稅負(fù)債
貸:遞延所得稅資產(chǎn)
所得稅費用
老師,續(xù)上題,收到被投資單位打款,應(yīng)該是股利,之前被投資單位從來沒有給我們合伙企業(yè)分配過股利,(企業(yè)之間的投資,股息紅利所得免稅嗎)
1.編制購買日甲公司確認(rèn)長期股權(quán)投資的會計分錄,并計算購買日商譽(yù); 2. 編制甲公司 20X1 年年末編制合并財務(wù)報表中的調(diào)整和抵消分錄,并編制合并工作底稿
同一控制下控股合并和非同一控制下控股合并編制抵銷分錄的意義是什么,不太理解為什么要去編制這個抵消分錄
請問合并日合并報表的抵消分錄如何編制?因為是合并日當(dāng)天購買少數(shù)股權(quán),有點拿不準(zhǔn)
編制合并報表抵消分錄
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設(shè)每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?