你好 是的 你們自己收入合計(jì)來(lái)判斷的
小規(guī)模優(yōu)惠政策1季度收入不超30萬(wàn)免增增值稅,這個(gè)收入是否包含其他業(yè)務(wù)收入。
小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠月不超10萬(wàn)免增,這個(gè)收入含銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入嗎?
老師小規(guī)模納稅人,除了月收入不達(dá)10,季不達(dá)30,免增值稅附加稅。還有什么優(yōu)惠政策,如果月收入超10,季收入超30了呢
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
我們是農(nóng)業(yè)公司,免增值稅的收入500萬(wàn),不免稅收入20萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)20萬(wàn)享受增值稅小規(guī)模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)的優(yōu)惠不
公司裝修好鋪?zhàn)?,因?yàn)樯獠缓?,轉(zhuǎn)讓部分鋪?zhàn)樱栈匮b修補(bǔ)償款,需要開(kāi)發(fā)票嗎,如果需要,開(kāi)什么項(xiàng)目
幫我看一下建筑企業(yè)這個(gè)跨地區(qū)怎么計(jì)算的稅
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬(wàn),但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒(méi)有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來(lái)接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來(lái)取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒(méi)辦法開(kāi)票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號(hào)登錄電子稅務(wù)局時(shí)候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來(lái)開(kāi)發(fā)票的?
新開(kāi)業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒(méi)營(yíng)業(yè),籌建期,6月才開(kāi)始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒(méi)有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書(shū)到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對(duì)吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
包含不動(dòng)產(chǎn)超10萬(wàn)怎么交增
你好 超過(guò)了就要全額繳納增值稅嘚 比如你季度累計(jì)開(kāi)了32萬(wàn) 那么就按32萬(wàn)不含稅金額*1%繳納增值稅的。
不動(dòng)產(chǎn)稅率不是5嗎
你好 小規(guī)模是按5% 不動(dòng)產(chǎn) 。我說(shuō)的一般的業(yè)務(wù) 按1% 。 你不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)到時(shí)按5% 。 主要是看你不含稅總的金額超過(guò)了30萬(wàn)就要全額繳納稅費(fèi)就行。