您好 年末的時候才計提法定盈余公積 平時不計提

老師,我是個人獨資企業(yè),請問本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配科目:1.借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤2提取法定盈余公積,法定公益金 借:利潤分配-提取法定盈余公積 /法定公益金 貸:盈余公積-法定盈余公積/法定公益金3.支付利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 貸:利潤分配-法定盈余公積 貸:利潤分配-法定公益金 請問可這樣做對嗎
老師請問:月末利潤分配分錄,借:利潤分配~~貸:法定盈余公積~~利潤分配-未分配利潤。這樣對吧?
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
借:本年利潤529035.44貸:利潤分配——未分配利潤529035.44借:利潤分配——提取法定盈余公積52903.544利潤分配——提取任意盈余公積105807.088貸:盈余公積——法定盈余公積52903.544盈余公積——任意盈余公積105807.088借:利潤分配——未分配利潤529035.44貸:利潤分配——提取法定盈余公積利潤分配——提取任意盈余公積請補充分錄金額
老師,我轉(zhuǎn)到利潤分配的是這樣:借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤。 但你的分配分錄是:借:利潤分配_提取法定盈余公積 貸:盈余公積_法定盈余公積,那我的利潤不是在:利潤分配-未分配利潤這個科目嗎,怎么是從利潤分配_提取法定盈余公積分走?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
每個月末計提 借:利潤分配 貸:利潤分配 未分配利潤,這樣對吧
不是月末 是年末的時候才計提 借:利潤分配-計提法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-計提法定盈余公積