同學你好 直接打款就可以了,做往來款,發(fā)票沖
現在我是遇到,這個電費是我們公司幫建筑公司墊付的,發(fā)票抬頭開給我們的,我們銀行代扣,他們再把錢打給我們,我們再開增值稅發(fā)票給他們,這樣我開進來的電費發(fā)票不進抵扣,那我開出去的銷項發(fā)票需要怎么處理
老師,我們是建筑公司,我們掛靠別人的建筑公司,我們需要付錢給他們幫我們付保險費發(fā)票給他們,我們該怎么打錢給他們才行?公戶打的話,他們沒有發(fā)票回來給我們,但是又不能現金給他們存到公戶,因為他們實際上是上市公司,不接受這么不正規(guī)的操作,怎么辦
我們是一個商貿公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現了。開的發(fā)票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發(fā)票?他就應該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦???有風險嗎
老師,現在是上游的建筑公司直接用他們備用金來給我們保安轉工資,我們物業(yè)公司應該按照他們給每人轉的錢來申報個稅吧?正常的流程不是應該我們給建筑公司開票,他們給我們公司付款,我們給保安人員發(fā)工資,現在他們只能用他們備用金來直接給保安轉工資,這樣還用簽什么協(xié)議不,還是他們直接轉就行?轉完我們給員工申報上個稅就行
公司有個股東,他借用我們公司幫他收勞務款,他自己沒有獨立的公司,對方公司把錢打到我們賬上,我們要給對方提供發(fā)票,我們怎么把收到的這筆錢轉給我們股東呢,但是他個人又提供不了發(fā)票給我們。
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經完工,項目發(fā)票已經開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數據拷貝到新電腦
老師你好我申報時出現這個怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿易業(yè)務,請指導一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復調整了這筆科目:借:以前年度損益調整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應該怎么調賬,分錄怎么做?
老師你好,現金流量表因質量問題產生退貨收到的現金能填到收到的其他與經營活動有關的現金里去不?還是用負數填到購買商品、接收勞務支付的現金表格里
對方和我方怎么做賬
能做一下給我看嗎,科目
他們不給我們發(fā)票的哦
而且我打過去的款一直都沒得收回來的哦
不給你開發(fā)票的話只能計入營業(yè)外了