您好。這樣計(jì)算 3%=應(yīng)繳增值稅/不含稅收入1859300元,那么應(yīng)交增值稅=55779元,然后這個(gè)數(shù)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1859300*9%-進(jìn)項(xiàng)稅; 那么進(jìn)項(xiàng)稅額=111558元,這個(gè)時(shí)候換算成含稅金額=1115558*9%*(1%2B9%)=1351091.33元。 這是按您進(jìn)項(xiàng)9%計(jì)算的,如果是13%就得另算。 希望能幫到您。
老師,您好,這個(gè)月有1859300的銷售收入是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)出去的按3個(gè)點(diǎn)的復(fù)稅率算是不是差不多開(kāi)1250000的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票謝謝
您好老師,一般納稅人戶本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),發(fā)票不夠用,我過(guò)甲開(kāi)10萬(wàn)銷售,次月甲給我開(kāi)10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照13個(gè)稅點(diǎn)是13000,這個(gè)月底我不想繳納這13000行不行,有沒(méi)有什么辦法,因?yàn)橄聜€(gè)月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)發(fā)票就來(lái)了,謝謝老師。
老師,已經(jīng)知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有350多萬(wàn),我想算能開(kāi)好多銷項(xiàng)發(fā)票怎么計(jì)算,銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),我們的稅負(fù)是1個(gè)點(diǎn)
老師您好!兼職的收入,取得收入后去稅局開(kāi)個(gè)人收入發(fā)票是嗎?稅率大概幾點(diǎn),謝謝!
您好老師,一個(gè)工程幾百萬(wàn),是16.5.1之后開(kāi)工的,預(yù)算算工程量的時(shí)候包含了9和3的稅率,這樣合理嗎?單位是小規(guī)模納稅人,還是說(shuō)需要價(jià)稅分離,算出來(lái)3的稅率再開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)榘?算沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,這樣不是多拿錢嗎?求解謝謝老師
臨時(shí)單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個(gè)朋友是公司的法人。是做勞務(wù)外包。以個(gè)人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個(gè)人的私人賬戶上。這種情況,他公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?他個(gè)人有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問(wèn)一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶錢增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關(guān)還是銷售商品相關(guān)
老師,乙方給甲方包工包料干活,結(jié)算時(shí)乙方給甲方個(gè)體工商戶開(kāi)了張普票,然后甲方到另外一個(gè)建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)出去買零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對(duì)方蓋的公章,這種沒(méi)超500元是不可以入賬??只是一下拿回來(lái)5800多的,
小規(guī)模公司可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的票嗎
工商年報(bào)對(duì)外投資總額,認(rèn)繳,實(shí)繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認(rèn)繳等于實(shí)繳。 投資總額,填賬上長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A(yù)公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
個(gè)人所得稅是按照幾個(gè)點(diǎn)繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果2022年兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒(méi)有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話,因?yàn)檎{(diào)整分錄在2023年,費(fèi)用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~