同學(xué)您好,所屬期就是您稅款的實(shí)際所屬期,還有就是需要填寫計(jì)稅的依據(jù)和應(yīng)納稅額,,主要還需需要根據(jù)您的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師,A06119通用申報(bào)表 稅及附征稅費(fèi) 如何填寫?
問下老師,A06119通用申報(bào)表 稅及附征稅費(fèi) 如何填寫?打印出來了,但是不知道怎么填寫
各位老師,A06119通用申報(bào)表 稅及附征稅費(fèi) 如何填寫呢,這是我打印的表格,你看下
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒有稅控盤的 發(fā)起申報(bào)失??!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請(qǐng)使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
老師,您好! 1、公司員工報(bào)銷,按照員工手冊(cè)來報(bào)銷加班餐費(fèi)補(bǔ)助,交通油費(fèi)補(bǔ)助,公司也自制了填寫餐費(fèi)、油費(fèi)報(bào)銷表格,后面附上找的餐費(fèi)油費(fèi)發(fā)票,這種需要申報(bào)個(gè)稅嗎,員工填寫了自制表格報(bào)銷明細(xì)與找的餐費(fèi)發(fā)票和油費(fèi)發(fā)票金額對(duì)不上 ,如果不填寫報(bào)銷餐費(fèi),油費(fèi)表格,又覺得沒有參考依據(jù)給員工報(bào)銷這塊費(fèi)用 ,那如果按費(fèi)用報(bào)銷是不是就不需要申報(bào)個(gè)稅啊,不附報(bào)銷自制表格
老師公司員工添加專項(xiàng)扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預(yù)繳。銷售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒有資質(zhì),要委托別的公司給我們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數(shù),知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報(bào)個(gè)稅與不報(bào)個(gè)稅對(duì)員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫存,賬務(wù)如何處理?稅務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)如何處理?
老師,請(qǐng)問一下2022年工資薪金是5000以下不交個(gè)稅嘛?
平臺(tái)報(bào)送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個(gè)體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報(bào)稅呢
購進(jìn)原材料和加工費(fèi)時(shí),收到對(duì)方開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),金額就是原材料的名稱(包括加工費(fèi)的費(fèi)用),就是加工費(fèi)不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請(qǐng)教幾個(gè)問題,單位是小規(guī)??觳偷耆樟魉蟾?0000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營業(yè)款是每天做一個(gè)憑證還是每個(gè)月做一個(gè)憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因?yàn)橛械氖峭ㄟ^外賣平臺(tái)點(diǎn)餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺(tái)返回來入公戶,這樣就牽扯一個(gè)跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡便些)?還是以當(dāng)天點(diǎn)餐系統(tǒng)顯示營業(yè)額做記賬憑證(時(shí)間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經(jīng)開發(fā)票了? 謝謝老師
老師,都需要填寫那些稅種。
具體需要看您是需要申報(bào)什么稅的,您是逾期需要補(bǔ)申報(bào)的是嗎