您好 1是要開具9%稅率的租賃費(fèi)發(fā)票。 2可以作為無開票收入申報(bào)增值稅的。 3如果偶爾開具此類發(fā)票的話,可以自行開具超經(jīng)營(yíng)范圍的發(fā)票。如果長(zhǎng)期開具此類發(fā)票,那就建議先去工商局辦理經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng),然后去稅局辦理稅種核定,然后就可以開具租賃發(fā)票了。
請(qǐng)問老師,我公司小規(guī)模主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車租賃,經(jīng)營(yíng)范圍里面也有汽車銷售這項(xiàng),這月我們銷售一輛二手車,開票可以開汽車銷售吧,也是1%稅率,沒有別的稅了吧,不存在其他問題吧
一般納稅人公司,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不是租賃,把辦公場(chǎng)所一部分轉(zhuǎn)租給其他公司,收到的租金按9%的開嗎?可以報(bào)無票收入吧?不然,經(jīng)營(yíng)范圍沒有租賃這一項(xiàng),還得去稅務(wù)添加吧?
公司做房租租金業(yè)務(wù),因?yàn)榉孔庖缓贤呛头ㄈ撕炗喌?,所以公司?duì)公戶支付出去的租金開回來的發(fā)票是開法人名字,沒有辦法稅前扣除。 所以想把房租租金轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶去交房租開公司發(fā)票回來報(bào)銷可以算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?可以借:其他應(yīng)收款法人,貸:銀行存款,開回時(shí)發(fā)票(開票名稱還是法人名字):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款法人可以這樣操作嗎?
公司把租來的多余的辦公室出租給其他單位,也收了租金,也去增加經(jīng)營(yíng)范圍 可以開發(fā)票了,我們是一般納稅人需要開稅率是9%的增值稅專用發(fā)票,開這個(gè)房租發(fā)票是需要注意什么呢?備注欄要備注什么嗎
老師我們是個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是工程機(jī)械設(shè)備個(gè)租賃,有些問題想咨詢。 1、個(gè)體戶可以以個(gè)體戶名義再投資一家公司嗎? 2、如果我新成立一家經(jīng)營(yíng)范圍同樣的一般納稅人公司,我的設(shè)備租賃稅率是多少?帶人帶機(jī)油帶設(shè)備一起租。 3、開發(fā)票我可以開建筑服務(wù)*設(shè)備租賃嗎?這樣稅率是9%對(duì)吧? 4、經(jīng)營(yíng)范圍增加建筑服務(wù)需要什么資格?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
我們簽的合同是每月付款多少租金,3千,小額的,可以年底一次報(bào)無票收入吧?如果每個(gè)月付款3千,就開發(fā)票,老師建議是去稅務(wù)局添加稅種核定是吧?現(xiàn)在添加稅種核定可以網(wǎng)上辦理嗎?
1不可以年末統(tǒng)一申報(bào)未開票收入的。要按實(shí)際發(fā)生時(shí)間或預(yù)收到租金的日期,發(fā)生增值稅納稅義務(wù)時(shí)間,要及時(shí)申報(bào)增值稅的。 2個(gè)人建議還是先去工商局辦理經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng)為宜。
好的,謝謝張老師
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。