這個(gè)不是視同銷售,就是實(shí)際銷售行為呀,一般納稅人銷售廢料的稅率是13%
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),每個(gè)月有廢料收入大概15000,那這個(gè)是不是視同銷售?要交幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師您好,我們公司是賣車的,我們這種行業(yè)年末交企業(yè)所得稅,大概是銷售額的多少呀,好像每個(gè)行業(yè)都有個(gè)大概標(biāo)準(zhǔn),我們這是多少呀
(一)無償借款給企業(yè)使用,不收取利息的企業(yè)需要視同銷售按貸款服務(wù)繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,這個(gè)借還期間 周期有啥界定沒 難道只要有這種事項(xiàng)發(fā)生 無論當(dāng)月還與否 都要視同銷售嗎。。。我們是同一個(gè)老板 不同公司之間也要視同銷售嗎
老師,我們是工業(yè)企業(yè),一般納稅,生產(chǎn)和銷售,比如別人買原料進(jìn)來,我們企業(yè)給他加工成成品,那這個(gè)是屬于開加工費(fèi),還是勞務(wù)費(fèi)呢,是幾個(gè)點(diǎn)呢
老師。請(qǐng)問下,比方我這個(gè)季度的開票不含稅的金額是10000元,我主營業(yè)收入是10000+5000=15000元,這個(gè)其中有5000元用存貨還之前固定欠款,這個(gè)不是要視同銷售嗎?我直接賬也做了視同銷售,報(bào)表主營收入和增值稅金額一樣,都是15000元申報(bào)的。這樣做對(duì)嗎
預(yù)繳所得稅時(shí)填了a201020一次性稅前扣除,匯算清繳a105080稅收折舊攤銷額填本年折舊攤銷額嗎,享受加速折舊政策的資產(chǎn)安稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷額填寫一次性稅前扣除的金額嗎,
首次退稅,已經(jīng)實(shí)地核查,核實(shí)通知書啥時(shí)候
老師應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅借方余額有20,我要調(diào)整做什么分錄,讓其余額為0?
這道題甲公司的處理分錄不是這樣的嗎? 借:管理費(fèi)用1 營業(yè)外支出300【(280+320)/2】 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債301
老師,我們前三年沒投產(chǎn)所以是一套賬,現(xiàn)在想分開,那內(nèi)賬部分,是不是就分為購進(jìn),銷售和費(fèi)用報(bào)銷這三個(gè)部分?是不是所有的購進(jìn)我都價(jià)稅合計(jì)入原材料,所有的銷售都價(jià)稅合計(jì)入收入,然后費(fèi)用報(bào)銷也是一樣?不再考慮進(jìn)銷項(xiàng)稅?
老師:我們單位是國有控股的公益性企業(yè),原有股東工商注冊(cè)登記50人,現(xiàn)在因新公司法修訂要求股東姓名計(jì)入公司章程里,我們單位屬于自然人股東每人當(dāng)時(shí)大概交了3000元,并且有些人都已經(jīng)退休了,當(dāng)時(shí)入股的3000元也退了,我們現(xiàn)在就想把這個(gè)自然人股東都轉(zhuǎn)成公司債務(wù)需要做什么?
老師請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)借方余額500,我要調(diào)整怎么調(diào)整這個(gè)錢呢?讓他沒有余額
3月收到一張?jiān)O(shè)備租賃發(fā)票,3月做賬 借:制造費(fèi)用—租賃費(fèi) 15929.2 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2070.8 貸:其他應(yīng)付款—XX租賃公司 18000 5月收到客戶紅沖的發(fā)票,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款—XX租賃公司 18000 貸:制造費(fèi)用—租賃費(fèi) 15929.2 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2070.8元 是這樣嗎?
老師你好,公司從個(gè)人那買二手車掛車頭,沒計(jì)提呢,當(dāng)月就報(bào)廢了,買車價(jià)是57000、報(bào)廢車全款17480,賬務(wù)怎么處理
印花稅 是采購 銷售分別計(jì)稅嗎,還是說單獨(dú)計(jì)算銷售金額
這個(gè)做在其他業(yè)務(wù)收入里面,因?yàn)橘u給個(gè)人那種,那就是作為不開票收入?
是的,增值稅申報(bào)時(shí)在未開票收入和稅額欄內(nèi)進(jìn)行申報(bào)
好的,謝謝老師的解答。
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快