你好 計提的時候 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—社保 繳納的時候 借:應付職工薪酬—社保 , 其他應收款(個人負擔部分) 貸:銀行存款等科目

老師,公司第一個月交社保,應該怎么做分錄
老師。我們公司剛交了社保 應該怎么做分錄
老師,公司全額交社保,員工工資一個月4500。我計提工資,發(fā)放工資,和計提社保,發(fā)放社保的分錄應該怎么做啊
老師我公司第一個月交職工養(yǎng)老保險,每個月工資正常發(fā),我該怎么做分錄呢?
新成立公司,第一個月發(fā)工資應該怎么做賬?購買社保個人及公司承擔部分怎么來做分錄
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領營業(yè)執(zhí)照前預付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?
那工資應該怎么做呢
你好 計提的時候 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—工資 發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款等科目 其他應收款(個人負擔部分)