您好。您的問題回答如下。 1、您賣東西給自己的內(nèi)部公司,掛“其他應(yīng)收款”沒有任何問題; 2、一般理解來說:一個往來單位對應(yīng)一個往來科目,當(dāng)然公司業(yè)務(wù)比較多時,一個客戶也會通過“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”同時核算,月末進(jìn)行核銷;同理,一個供應(yīng)商也會通過“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款”同時核算,月末進(jìn)行核銷。 3、您現(xiàn)在的困惑是一個單位,同時在“應(yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”這兩個科目核算,如果是您自己所屬公司的話,您可以都?xì)w集到其他應(yīng)收款“科目;也可以月末在“其他應(yīng)收款”和“應(yīng)收賬款”兩個科目之間進(jìn)行往來調(diào)賬,總之到了月末,要能清晰的知道與這家公司到底往來余額是多少就可以。 希望能幫到您。
看了下以前人掛賬,公司有往來款之間,然后銷售給對方其實(shí)也就是我們公司,可以沿用原來那個科目嗎,之前人掛其他應(yīng)收款,銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊,還是就用原來一個這個其他應(yīng)收款袋主營業(yè)務(wù)收入,
老師,因?yàn)榍捌诤蛣e公司有往來(其實(shí)是自己內(nèi)部公司)然后呢后期有賣東西給自己公司(內(nèi)部公司)銷售掛其他應(yīng)收違法會計(jì)做賬準(zhǔn)則嗎,還是說銷售我掛應(yīng)收賬款(也添加這個公司)然后后面其他應(yīng)收和應(yīng)收對沖。
老師,我公司是自己生產(chǎn)機(jī)器自己銷售,分公司產(chǎn)品也會銷售,大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應(yīng)收貨款貨款一般是掛帳不付款對沖相應(yīng)的應(yīng)付貨款,借:應(yīng)收帳款 -分公司 貸:其他應(yīng)收款 分公司,其實(shí)好多的款已經(jīng)抵沖了,然后也付款了,收款時是借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收帳款 -分公司,現(xiàn)在導(dǎo)致了其他應(yīng)收-分公司的貸方金額太大了,我應(yīng)該怎樣抵沖這些金額? ,
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到自己卡上給員工發(fā)工資,之前會計(jì)都掛了老板個人賬戶和公司賬戶往來,做了其他應(yīng)收款;然后應(yīng)付工資也一直掛在賬上,這兩年賬上掛了九百多萬,這個怎么調(diào)賬呢?
老師,您好!一個客戶有來公司買貨,欠款掛應(yīng)收賬款,然后這個客戶還有其他往來,是掛其他應(yīng)收款呢還是應(yīng)收賬款?如果是掛應(yīng)收賬款,余額就和銷售部門的對不上,掛其他應(yīng)收吧又東一個西一個的,這個問題如何解決呢?謝謝!
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝