借其他應(yīng)付款3000, 貸以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用 3000,借以前年度損益調(diào)整3000貸未分配利潤 3000借:以前年度損益調(diào)整1500貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤1500 貸:以前年度損益調(diào)整。1500 補(bǔ)交稅款時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 貸:銀行存款1500
老師,請問下,稽查要求,公司有一張18年的費(fèi)用發(fā)票轉(zhuǎn)出3000,更正申報后,補(bǔ)繳所得稅1500,那么我會計賬務(wù)處理要怎么做分錄呢?
老師,請問下,稽查要求,公司有一張18年的費(fèi)用發(fā)票轉(zhuǎn)出3000,今天更正申報后,補(bǔ)繳所得稅1500,那么我會計賬務(wù)處理要怎么做分錄呢?
請問老師:我們18年取得進(jìn)項發(fā)票10萬(當(dāng)年已入賬),今年查出這張票有問題,稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元,我去國稅,國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報表,請問我這個最后的應(yīng)納稅額是1萬呢,還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報?具體怎么調(diào)整啊?謝謝老師!
老師,請問一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報,進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會計分錄怎么做?
你好老師請問12月開出的普通發(fā)票,有貨物的,也有勞務(wù)費(fèi)的,年后一月份才發(fā)現(xiàn)需要付款,公司年后一月份變成一般納稅人,請問年后1月份發(fā)現(xiàn)這種票子,需要怎么做賬務(wù)處理,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。如果更正憑證,還得更正季度申報表嗎?有別的處理辦法嗎?分錄怎么做呢?
個人獨(dú)資企業(yè)是收入多少不交稅嗎?沒有申報個稅是否有問題?工商年報填寫需要注意什么?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,固定資產(chǎn)折舊折完了還要做賬嗎,如何做賬
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運(yùn)輸?shù)戒N售地點(diǎn),應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用?
代理裝箱單計入什么會計科目
個人獨(dú)資企業(yè)利潤不為0是否需要繳稅
老師,餐飲公司各項成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進(jìn)項票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝