您好 ,登錄電子稅務(wù)局發(fā)票業(yè)務(wù)填寫(xiě)發(fā)票增版申請(qǐng)就可以,
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬(wàn)位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_(kāi)300多萬(wàn)的增值稅發(fā)票,還開(kāi)萬(wàn)位的發(fā)票的話(huà),肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi),那就是要申請(qǐng)十萬(wàn)位的發(fā)票嗯,那老師你說(shuō)這些我們要帶一些什么資料過(guò)去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榭蛻?hù)要求只開(kāi)四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬(wàn)嗎?那就四張剛好300多萬(wàn)嗎?那我想問(wèn)一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開(kāi)的,有沒(méi)有幫忙代開(kāi)這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
老師,您好!我公司是個(gè)人獨(dú)資一般納稅人服務(wù)類(lèi)型企業(yè),目前專(zhuān)票為萬(wàn)元版,想升級(jí)為十萬(wàn)元版,請(qǐng)問(wèn)需要哪些資料和條件?
老師,您好:求助:甲公司是一家軟件企業(yè),甲公司具有增值稅一般納稅人資格,增值稅稅率為 6%。20X1 年 4 月份,甲公司發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 甲公司月末支付了公司員工本月工資及社保費(fèi)用。工資表顯示,當(dāng)月應(yīng)付稅前工資總額為 100 萬(wàn)元, 其中行政管理人員工資 10 萬(wàn)元,軟件開(kāi)發(fā)人員工資 90 萬(wàn)元。發(fā)放時(shí),應(yīng)代扣的社保費(fèi)用是(行政 管理人員 1.1 萬(wàn)元,軟件開(kāi)發(fā)人員為 9.9 萬(wàn)元);代扣的個(gè)稅為 6 萬(wàn)元。另外社保單據(jù)顯示:本月單 位承擔(dān)的社保費(fèi)用為行政管理人員為 3.2 萬(wàn)元,軟件開(kāi)發(fā)人員為 28.8 萬(wàn)元。本次社保總支付金額為 43 萬(wàn)元(含個(gè)人承擔(dān)的金額);工資、社保費(fèi)用均在當(dāng)月支付,個(gè)稅在下月支付。(會(huì)計(jì)科目至二級(jí)明細(xì))。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我上個(gè)月進(jìn)行稅務(wù)登記,認(rèn)定的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在由于業(yè)務(wù)需要,想變更為一般納稅人,需要準(zhǔn)備什么資料進(jìn)行辦理?當(dāng)時(shí)進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí)還領(lǐng)用了10張萬(wàn)元版發(fā)票,發(fā)票要怎么處理呢?
老師您好,我公司是A集團(tuán)公司旗下的一個(gè)小規(guī)模納稅人物業(yè)公司(A集團(tuán)是制造型企業(yè),旗下有10來(lái)家子公司),之前我們每家子公司在賬務(wù)處理上都是獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧,使用的財(cái)務(wù)軟件也是單獨(dú)的,他們用的金蝶、我們用的好會(huì)計(jì),老板說(shuō)從9月份起,打算讓我們各公司變成集團(tuán)化管理、使用統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件(定制版的財(cái)務(wù)軟件),但其他的公司大部分一般納稅人、制造型企業(yè)建筑業(yè)、或商貿(mào)企業(yè)、只有我一家是服務(wù)業(yè)(我公司是小規(guī)模納稅人),那在換新的財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候我有哪些注意事項(xiàng)?需要給軟件開(kāi)發(fā)商提出哪些訴求?還有在會(huì)計(jì)科目上有啥注意事項(xiàng)?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫(xiě)有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專(zhuān)項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專(zhuān)項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買(mǎi)這個(gè)三輪車(chē)來(lái)用,把發(fā)票開(kāi)到我們公司,錢(qián)是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!