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咨詢老師一個問題,新接客戶金蝶建過賬后固定資產(chǎn)計提的折舊和原先計提的折舊不一樣,怎么處理呢

2020-09-23 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-23 10:00

你好 你們建賬不是要先整理好期末余額 試算平衡后才建賬的嗎 ? 你們這個差異是怎么產(chǎn)生的。 你知道原因不 ?是多了還是少了 ?

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快賬用戶8831 追問 2020-09-23 10:24

我建賬的時候老師跟我說這樣做

我建賬的時候老師跟我說這樣做
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齊紅老師 解答 2020-09-23 10:27

你好 你們是內(nèi)賬還是外賬

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快賬用戶8831 追問 2020-09-23 10:29

你好 我們是外賬

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齊紅老師 解答 2020-09-23 10:38

這老師可能是 意思 是讓你們老公司建賬。讓你們先整理好期末余額。 你要用截止現(xiàn)在的固定資產(chǎn)剩下的金額來建賬 。 如果有差異 用未分配利潤來調(diào)整。 后面如果有差異的情況下才來處理未分配利潤科目

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快賬用戶8831 追問 2020-09-23 10:46

嗯我就是用截止到現(xiàn)在的固定資產(chǎn)剩下的余額來建賬的,累計折舊的期末余額都填填到了未分配利潤里面,是不是按照我的建賬的計提折舊呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 10:53

你好 是的 。 因為你們之前沒有做賬 現(xiàn)在按期末余額來建賬了。 就自己做折舊明細表 。 設(shè)置好年限 和折舊方法 殘值率這些。 來計算剩余這幾年怎么來折舊每月金額就行了。

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你好 你們建賬不是要先整理好期末余額 試算平衡后才建賬的嗎 ? 你們這個差異是怎么產(chǎn)生的。 你知道原因不 ?是多了還是少了 ?
2020-09-23
您好,1用以前年度損益調(diào)整更正,2差異在本期調(diào)整
2021-05-26
您好 您暫估入賬了 就按暫估后的金額計提折舊啊 沒有暫估 計提折舊的金額就少了啊 后期增加的只能在剩余的折舊期間計提折舊
2021-12-08
你好,這個這里不能超過你的固定資產(chǎn)的,要不然你的固定資產(chǎn)會成為負數(shù)的 借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊
2021-06-25
不可以 所得稅可一次扣除 會計還是按月折舊的
2019-08-09
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