你好 借交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款。手續(xù)費(fèi)支出 : 借投資收益貸銀行存款
老師好,公司在對公賬戶中購買理財(cái)產(chǎn)品,怎么做分錄呢,贖回的時候了,還有銀行回來的紅利都是怎么做分錄的,謝謝
老師們好!公司用一般戶購買了理財(cái)產(chǎn)品,還有購買時的一些手續(xù)費(fèi),我要什么入賬呢?謝謝
老師好,我們公司是剛從貿(mào)易轉(zhuǎn)成工廠,購買了一些新設(shè)備還沒生產(chǎn)在調(diào)試設(shè)備,設(shè)備調(diào)試期間產(chǎn)生的電費(fèi)和一些小配件費(fèi)用,應(yīng)該記在管理費(fèi)用還是記入外購產(chǎn)品的成本呢?謝謝
老師,你好。我們是代理記賬公司。發(fā)生一筆這樣的業(yè)務(wù)。購買了客戶一個需要注銷的公司,然后轉(zhuǎn)手賣給了了需要這種公司的客戶。那我付款這個購買的費(fèi)用怎么入賬呢?
老師,您好。我們公司買了一臺2000元以下的手機(jī)辦公用的,是不是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的辦公用品呢?謝謝老師解答。
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項(xiàng)目用房抵,金額共計(jì):918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實(shí)際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點(diǎn)長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨(dú)資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
金融資產(chǎn)是我的短板,還真的有點(diǎn)蒙圈圈
你好 你可以有空去看看中級的金融資產(chǎn)的課程 。 里面其實(shí)講解的很細(xì)的。
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你