你好,同學(xué)。 你這余下的沒結(jié)的作為應(yīng)收賬款處理就可以了。
我今天遇到一個題,請老師幫我看看怎么寫分錄:我方與甲乙兩公司買賣簽合同510000,甲方給60%,是306000。乙方給40%,是204000。但是甲方只給了我100000,乙方給了60000,剩下的在2035-12-30前給清,怎么弄
老師你好,我的問題是:老板名下有甲小規(guī)模公司和乙一般納稅人公司,現(xiàn)在用小規(guī)模甲公司與客戶簽合同,甲公司賬戶收款與開票,但是甲購進貨物是用乙公司賬戶付款購買的,對方發(fā)票也是開給了乙公司,那么甲小規(guī)模公司成本票要怎么取得,有什么別的方法嗎?老板又不愿意用乙公司簽合同開票
老師 我們是房開企業(yè) 跟建筑方乙方個人也就是實際控制人簽的建筑施工合同(只是主體建設(shè))合同單價是一千對一平方,但是接著以我們甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方單價報給相關(guān)住建部門備案(我估計當(dāng)時是為了增加開發(fā)成本這樣做的,并且建筑方的承包內(nèi)容還是主體和基樁部分)現(xiàn)在甲乙雙方為了把單價提高就將甲方的部分工程讓給乙方承包了,到時候甲方要結(jié)算給乙方的,那么要怎樣操作比較合規(guī)呢?是否需要對報給住建部門的合同進行補充合同承包內(nèi)容呢?我們公司對以后土增稅清算需要做足哪些補充事項保證是合規(guī)的呢?還有這樣有沒有什么風(fēng)險?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
汽車4s店鋪一級經(jīng)銷商我們公司甲的店鋪,現(xiàn)在老板又開了一家乙的店鋪,廠家政策就是新開店鋪給7折優(yōu)惠購買試駕車一臺,比如我們現(xiàn)在甲公司啟票價格12萬一臺車子,然后甲公司開了機動車發(fā)票給乙公司用來做試駕車的開出去發(fā)票7萬,兩家店鋪都是同一個老板,我們家公司開給乙公司這臺車7萬的機動車發(fā)票,但是乙方?jīng)]有付錢給甲公司,因為同一個老板,乙公司沒有打款給甲公司的這個賬面怎么做分錄,
我們是裝修公司,對方給我們開的成本票,會計分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,對嗎?
老師好,公司在A市,工程在B市,預(yù)交稅款的時候是不是不能簽訂三方協(xié)議,簽訂三方協(xié)議的時候總是出來提示行號與銀行行號不一致,實際是一致的
老師 銀行開具的貸款普票需要繳納印花稅嗎
老師你好,進項票不夠是啥意思呢
老師,補交以前年度稅款,例如印花稅60000元,做到稅金及附加,還是以前年度損益調(diào)整
我們給員工打備用金,發(fā)票開回來是會計服務(wù)*服務(wù)費,可以用嗎,合理嗎
老師你好 請問有沒有廣東省人力資源社會保障局的網(wǎng)站?
老師,工程施工項目購買五金配件,辦公用品,這些發(fā)票內(nèi)容可以直接開一批嗎?然后是總金額。
我現(xiàn)在的公司注冊時間是2024年,我要考中級,要開一個5年的工作證明,可以在我公司蓋章嗎?
銀行私戶上個月的流水到下個月初1號凌晨應(yīng)該都有了吧
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雙方投資的話,是不是實收資本科目呢
是的,如果是投資就是實收資本處理的。