您好,在今年開具負(fù)數(shù)發(fā)票的月份處理做負(fù)數(shù)就行
想問(wèn)一下19年開給客戶的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有一筆錢開重復(fù)了,客戶今年才把票退回來(lái),我賬上正常做一筆負(fù)數(shù)還是怎樣呢
老師,我這有這樣一個(gè)問(wèn)題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來(lái)開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
15年給客戶開了增值稅專用發(fā)票,業(yè)務(wù)員一直沒(méi)有給客戶現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),客戶也沒(méi)有給錢,現(xiàn)在需要重新給客戶開票結(jié)賬,我想咨詢15年的發(fā)票怎么處理呢?
這月紅沖上月發(fā)票,是不是得把客戶手上第二聯(lián)拿回來(lái)和當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票放一起做一筆紅沖分錄,當(dāng)月重新開具的正數(shù)發(fā)票就正常做賬務(wù)處理?這個(gè)發(fā)票怎么發(fā),有點(diǎn)不清楚
老師你好,我想問(wèn)一下,從19年至今,客戶打款,有些中間是沒(méi)有開票,如果說(shuō)現(xiàn)在要開票回去給客戶,那么發(fā)票要怎么個(gè)開?我要到哪里把數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)出來(lái)?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?