你好 這個(gè)軟件你們買來(lái)是干嘛的 。 是買來(lái)銷售還是買來(lái)自己使用的?
老師,銷售返利怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?客戶前幾個(gè)月已經(jīng)付款給我們,我們也開(kāi)了銷售發(fā)票。然后現(xiàn)在客戶要我們返利還要我們開(kāi)發(fā)票。那這個(gè)發(fā)票是那一方來(lái)開(kāi)呢?
老師我們從總公司訂了一套軟件?沒(méi)有付款,月底一起付款然后才給我們開(kāi)票,但是銷售收入已經(jīng)入賬了這個(gè)怎么做分錄呢!
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司跟公司簽訂借款洗協(xié)議了,但是付款給第三方收款這怎么入賬呢,然后就是我公司沒(méi)有錢付材料款了,向另外一個(gè)公司借款然后這個(gè)公司直接把款付給第三方了,我們這邊收到材料入庫(kù)了,這筆怎么入賬沖賬呢
老師 我們公司是采購(gòu)方,銷售方貨還沒(méi)發(fā),我們款也沒(méi)付,但銷售方先把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,月底最后一天了,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,我們是貿(mào)易公司是一般納稅人,我本月付的貨款,但是對(duì)方未給我開(kāi)票,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),已經(jīng)銷售了,我已經(jīng)給我的客戶把票開(kāi)了,但是我的供應(yīng)商還沒(méi)有給我開(kāi)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,老師要開(kāi)了發(fā)票才能確認(rèn)收入嗎
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
買來(lái)銷售的。
你好 做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 到時(shí)銷售出去 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
到時(shí)候收到進(jìn)項(xiàng)票怎么做呢?
你好 收到發(fā)票 沖暫估分錄 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 按發(fā)票 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款