你好 借:本年利潤 500000, 貸:利潤分配——未分配利潤500000
2014年匯豐公司實(shí)現(xiàn)掉完凈利潤500000,年初末分配利潤的余額為零。年終將本年利潤賬戶的貸方余額500000轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶,怎么做會計分錄
【例題?多選題8】某公司年初“利潤分配末分配利潤”科目貨方余額為700000元,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤5000000元。本年提取盈余公積500000元,宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素,該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤及其分配的會計處理正確的有(A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配末分配利潤2500000貸:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤時:借:利潤分配末分配利潤併:本年利潤50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤時:借:本年利潤5000000貸:利潤分配一末分配利潤5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨:利潤分配末分配利潤2500000
多選題·多選題:某公司年初“利潤分配末分配利潤”科目貨方余額為700000元,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤5000000元。本年提取盈余公積500000元,宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素,該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤及其分配的會計處理正確的有()A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配末分配利潤2500000貸:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤時:借:利潤分配末分配利潤併:本年利潤50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤時:借:本年利潤5000000貸:利潤分配一末分配利潤5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時:借:利潤分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨:利潤分配末分配利潤2500000
2018年匯豐公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為50萬,年初未分配利潤為零,年終將本年利潤賬戶的貸方余額50萬,轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶,怎么做會計分錄
公司全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為1200000元,年終將本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配--未分配利潤”賬戶,會計分錄
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
2014年匯豐公司董事會決定按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤10%提取法定公積金50000 借,利潤分配_未分配利潤50000 貸,盈余公積50000 這樣做對嗎老師
你好,明細(xì)科目不對,正確的分錄是 借,利潤分配—提取法定盈余公積 50000 貸,盈余公積——法定盈余公積 50000
2014年豐匯公司董事會決定按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤的5%提取任意盈余公積金25000元 借,利潤分配_提取盈余公積25000 貸,盈余公積 25000 這樣做對嗎?
你好,是的,是這樣做分錄的
2014年豐匯公司股東大會批準(zhǔn)決定,向投資者分配利潤300000 借,本年利潤300000 貸,利潤分配300000 這樣做對嗎?老師
你好,不對,正確的是 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應(yīng)付股利