你好 借:銀行存款 , 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(或借方負(fù)數(shù))
老師,金蝶軟件中銀行存款利息怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在金蝶軟件中,預(yù)付賬款怎么做分錄(要不要計(jì)入什么費(fèi)用科目?) 銀行已經(jīng)付款
老師,銀行利息收入和銀行U盾費(fèi)用,用友U8軟件會(huì)計(jì)分錄怎么錄呢?
財(cái)務(wù)軟件上 銀行結(jié)息的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借 銀行存款 100 貸 什么?
收到銀行利息10元,會(huì)計(jì)軟件記賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開(kāi)票時(shí)必須備注軟件銷售額嗎?開(kāi)票名稱含了軟件簡(jiǎn)稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?
股東之前轉(zhuǎn)來(lái)一筆200000萬(wàn)的款,我放到資本公積去了,現(xiàn)在工資準(zhǔn)備不做了老板說(shuō)那筆是借款才對(duì),這種怎么做呢,還能改回來(lái)嗎?,改了有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),我們發(fā)貨發(fā)到山東。對(duì)方讓我們開(kāi)票開(kāi)到安徽。那個(gè)老板安徽也有公司。這會(huì)用合同和安徽錢,也是安徽給我們付款,發(fā)票也是開(kāi)給安徽。目前就是物流不一致。這個(gè)要怎么處理???
老師,我們和供應(yīng)商買牛肉,退票重開(kāi)了,又換了一個(gè)稅目,您幫我看看,這個(gè)能用嗎
請(qǐng)問(wèn)稅控盤的維護(hù)費(fèi)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅額),那在申報(bào)的時(shí)候減免了,要做分錄嗎?
稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名也過(guò)了嗎?
老師,建筑勞務(wù)分包有限公司提示要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告,請(qǐng)問(wèn)什么情況下申報(bào)這個(gè)報(bào)表?謝謝
老師,餐飲行業(yè)成本卡是如何設(shè)計(jì)的,有模板嗎?
老師,購(gòu)買機(jī)動(dòng)車,服務(wù)費(fèi),裝潢裝飾是不算固定資產(chǎn)里面的吧。
那老師財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額就成負(fù)數(shù)了
貸方的財(cái)務(wù)費(fèi)用是紅字顯示賬面不平,黑字的話余額是負(fù)數(shù)
你好,那你可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 借方負(fù)數(shù)