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Q

銀行里面錢比實(shí)際的多,查詢記錄把20年和19年打給法人的錢全部按照其他應(yīng)付款全都還完了,可是銀行里面還是比實(shí)際多,能把19年發(fā)工資的錢和打給員工的報銷款補(bǔ)記上嗎?

2020-09-21 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 09:10

可以,這個可以,可以補(bǔ)上

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 09:12

老師那這個會計分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 09:24

這個跨年做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,借其他應(yīng)付款 貸銀行,

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 09:43

我查看了19年的賬本,這些發(fā)放工資的和報銷款根本沒入賬,也不會用到其他應(yīng)付款,這個怎么調(diào)節(jié)一下呢

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齊紅老師 解答 2020-09-21 09:53

借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,借其他應(yīng)付款 貸銀行 其他應(yīng)付款是過渡科目,這個以前年度損益調(diào)整,不能直接對銀行和現(xiàn)金,所以這個通過其他應(yīng)付款過渡

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 10:46

房租呢,去年的交的房租也沒入賬,也是這樣調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 10:54

是的,是的,是的,是的,也是這樣

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 11:00

補(bǔ)記的這筆房租是半年的,還有待攤費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:06

是不是都是19年的,這個直接做上面就可以,不需要使用待攤費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:07

全部跨年不需要用待攤費(fèi)用,要是有19年還有20年,借待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款,攤銷19年做借以前年度損益調(diào)整,貸待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:07

20年正常做借管理費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 11:20

19年12底付的錢10萬多

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:22

不看幾時付款,看這個受益期,幾時房租

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 11:24

受益期是今年

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:35

19年的做借其他應(yīng)付款 貸銀行,借借待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款, ,20年做借管理費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 11:41

這10萬多房租到今年6月18日也就用完了,這樣的話應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:43

做借管理費(fèi)用 10萬貸待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款 10萬之前沒有攤銷直接補(bǔ)上就可以,一次攤銷了,

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 11:44

知道了,謝謝老師

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 11:48

我可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款-房租10萬貸:銀行存款10萬,然后在攤銷,借:管理費(fèi)用-房租 10 貸:預(yù)付賬款-房租10,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:50

可以這個可以這么簡化處理可以

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快賬用戶1194 追問 2020-09-21 11:51

謝謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2020-09-21 11:55

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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可以,這個可以,可以補(bǔ)上
2020-09-21
你好,我先看下圖片哈
2024-04-24
同學(xué)你好 這個不是A公司投資的,只能作為其他應(yīng)收款 2.是A公司轉(zhuǎn)給蒙×的嗎65萬? 你是做A公司的賬吧
2020-10-21
1,你這里可以這樣調(diào)整 2,你這里直接自己做一個調(diào)整說明,然后根據(jù)說明調(diào)整即可 3,摘要,調(diào)整XX
2021-03-06
你好,2月份開始折舊的。
2024-06-05
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