你好,B卷煙廠繳納增值稅 (8000+10000)*13%
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,受托加工一批煙絲,委托方提供的煙葉成本47460元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2373元。已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%,無同類煙絲銷售價(jià)格。計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額
某鎮(zhèn)的A卷煙廠(增值稅一般納稅人)2019年12月主要經(jīng)營活動和繳納稅金的情況如下: (2)受位于市區(qū)的B卷煙廠(增值稅一般納稅人)委托,加工煙絲一批,B卷煙廠提供煙葉成本70000元,A卷煙廠向B卷煙廠收取代墊輔料費(fèi)8000元(不含增值稅)和加工費(fèi)10000元(含增值稅),A卷煙廠無同類煙絲的市場價(jià)格; 已知,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。 老師,A、B卷煙廠的增值稅怎么計(jì)算
某卷煙廠委托A廠加工煙絲(消費(fèi)稅率30%),卷煙廠和A廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉29000元,A廠收取加工費(fèi)20 000元,增值稅3 200元。A廠應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅,煙絲收回后的用途是用于加工甲類香煙,請作出卷煙廠的會計(jì)處理。(發(fā)出材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付代扣代繳消費(fèi)稅、加工的煙絲入庫)
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,受托加工一批煙絲,委托方提供的煙葉成本49140元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2457元。已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%,無同類煙絲銷售價(jià)格。計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。
:A卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙,發(fā)出煙葉委托B廠加工成煙煙絲,煙葉成本20萬元,不含稅加工費(fèi)8萬元,B廠沒有同類煙絲售價(jià)。請計(jì)算A卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。收回?zé)熃z后出售一半,不含稅售價(jià)25萬元,生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用另一半
老師您好!請問酒店會計(jì)怎么做賬??!
老師,請教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開始提過一點(diǎn)折舊,因后來一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來都沒提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬,現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
空壓機(jī)8千元可以直接記制造費(fèi)用嗎
一個(gè)公司給我公司開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫了一個(gè)委托收款書,要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶,請問可以這樣操作嗎?
老師,個(gè)稅退稅怎么集中申報(bào)
A卷煙廠呢
A卷煙廠沒有銷售不繳納