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老師您好,不好意思周日還打擾了,麻煩你幫我看看這分錄有沒有錯?謝謝

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2020-09-20 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-20 14:15

您好 請問附加稅只計提了城建稅 沒有教育費附加跟地方教育費附加么

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 14:48

我全部計提在一

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齊紅老師 解答 2020-09-20 14:55

那這樣寫分錄正確的哈

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 14:57

老師你的意思城建說,教育附加費及地方附加都要分開計提

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齊紅老師 解答 2020-09-20 14:59

是的 應(yīng)該分開計提 因為有對應(yīng)的稅種

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 15:16

老師,計提各種稅費的分錄有沒有錯?我上月有留抵余額

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齊紅老師 解答 2020-09-20 15:24

計提各種稅費的分錄沒有錯 留抵稅額的時候有沒有單獨寫分錄

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 15:48

上月留抵梲額時做了:借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出沒交增值稅 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅,老師是不是這樣,本月要不要再單獨做分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-20 15:51

那本月實際抵減的時候不需要單獨寫分錄 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 不是沒交

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 15:56

老師,圖片中其他分錄有沒有錯呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-20 15:57

前面單位有固定資產(chǎn)需要計提折舊嗎

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 16:00

這個月才做固定資產(chǎn)的,是不是下個月才計提折舊

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齊紅老師 解答 2020-09-20 16:02

是的 那前面分錄都是正確的哈

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 16:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-20 16:06

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 16:08

老師,我還想請教下你我計提工資這樣計提正瀋嗎?我將計提工資的生產(chǎn)成本在本月結(jié)轉(zhuǎn)這樣行不行的

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齊紅老師 解答 2020-09-20 16:10

當(dāng)月計提工資這樣寫分錄正確的啊 計提工資的生產(chǎn)成本 如果產(chǎn)品完工了在本月結(jié)轉(zhuǎn) 正確的

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快賬用戶5637 追問 2020-09-20 16:11

哦哦,好的,非常感謝您!

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齊紅老師 解答 2020-09-20 16:11

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您好 請問附加稅只計提了城建稅 沒有教育費附加跟地方教育費附加么
2020-09-20
你好,如果您的0.07是利息收入,您填的是對的
2020-01-09
您好 請問您計入費用的科目都取得了發(fā)票了吧(除了計提工資) 當(dāng)月沒有領(lǐng)用材料 完工產(chǎn)品入庫么 還沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2020-09-16
學(xué)員你好,因為是5年期,所以次年開始每年末支付5期,因為第一期金額收到補貼1萬,所以第一期金額為19萬,后續(xù)四期為20*3.4651=69.302,19+69.302=88.302,88.302/1.06=83.30377358
2021-10-05
同學(xué)你好 那你計提工資按照社保的金額計提
2023-05-17
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