您好,另外一個(gè)應(yīng)當(dāng)是本期利潤表金額
老師,接手了上個(gè)會(huì)計(jì)的帳。賬面上有未分配利潤余額二十多萬,這二十多萬是備注了倆數(shù)之和求得的,其中一個(gè)數(shù)是個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)一致的,請問老師其中另一個(gè)數(shù)是啥數(shù)
老師上午好,請問21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過,提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
老師 ,本年凈利潤數(shù)額+資產(chǎn)負(fù)債表年初余額的未分配利潤不等于期末余額的未分配利潤,是由于上一年數(shù)據(jù)有誤,在本年做了調(diào)整,所以不等,這個(gè)有關(guān)系的嗎?
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個(gè)數(shù)的勾稽關(guān)系對不上了
請問一下,我們十二月份結(jié)完帳,把利潤表里面的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了,那老師請問一下利潤表里面有一項(xiàng)年初未分配利潤是哪個(gè)數(shù),是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前的凈利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)完以后的凈利潤和利潤分配的合計(jì)金額
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,這賬面上的數(shù)只記錄在了一一月份,和本期無關(guān)系
應(yīng)該是上年結(jié)存數(shù)
您好,那您看下上年年末的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額,然后對比差額是否是本年發(fā)生利潤表金額。