你好,同學(xué) 你這里屬于新舊股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓 比如你之前投資1000萬,現(xiàn)在出售1500萬 印花稅1500×萬分之5 所得稅500×25% 買方繳納1500×萬分之5印花稅就可以了

老師好,我們公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓1000萬。除了交萬分之五的印花稅,5000元印花稅。還需要交什么稅?稅率是?舊股東是外資企業(yè)。新股東是內(nèi)資企業(yè)雙方需要合交什么稅?稅率?麻煩老師回答詳細(xì)點(diǎn),最好根據(jù)上例分析,(算出數(shù)據(jù))小白謝謝老師。
#提問#老師轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要出具股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)告,需要交什么稅?出讓人和接讓人交什么稅?我們公司是勞務(wù)派遣單位,屬于國(guó)企性質(zhì)的,其中實(shí)收資本組成是內(nèi)部員工30人每人投資2.3萬,管道企業(yè)投資80萬而組成,最近買了公司買了棟房屋,有的股東同意,有的股東不同意,現(xiàn)在導(dǎo)致部分股東想退股,也有一部分新股東加入?問退股的股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交什么稅,具體用什么數(shù)據(jù),怎么計(jì)算?分錄怎么寫?增加新股東需要交什么稅?具體用什么數(shù)據(jù),怎么計(jì)算?分錄怎么寫?老師請(qǐng)幫忙一一解答下,謝謝!
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師你好!假如A公司是由B公司和C公司組成,現(xiàn)在C公司因?yàn)橘Y金問題要把30%股份轉(zhuǎn)讓給D公司,由于A公司資金緊張,C公司和D公司在沒簽正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,先簽了一個(gè)框架協(xié)議,先打80萬,如果合作沒談攏,這個(gè)錢再退回??梢??老師 法人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)交企業(yè)所得稅和印花稅,這個(gè)稅只是是C公司和D公司交?A公司需要交什么稅?還需要注意哪些問題?謝謝老師麻煩說詳細(xì)一點(diǎn)感想
老師您好,想請(qǐng)教兩個(gè)問題,子公司是外商投資企業(yè),股東是香港公司100%控股,注冊(cè)資本5000萬美元,注資時(shí)賬面按照6.8匯率換算成人民幣進(jìn)入實(shí)收資本,今年發(fā)生以下兩個(gè)業(yè)務(wù):1是股東今年減資4000萬美元,子公司需要按照最新匯率大概7.3左右折算人民幣歸還股東,請(qǐng)問7.3和當(dāng)初進(jìn)賬的6.8匯率之間換算人民幣的差額進(jìn)入子公司財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,可以稅前扣除嗎?2是今年股東的100%股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓給內(nèi)地其他企業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本按照目前注冊(cè)資本也就是1000萬美元乘以最新匯率計(jì)算人民幣,我之前賬面實(shí)收資本是按照6.8換算的,那么之前賬面實(shí)收資本是不是要變更為最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資本呢,這個(gè)差額記在哪里呢?謝謝老師。
老師經(jīng)營(yíng)范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師:要用EXCEL做手工賬,有沒有自動(dòng)生成財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表的模板
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?

