同學(xué)您好,您的意思是合作人承擔5000您實際承擔5000是嗎
請問,我是二手車公司,借款購車,利息10000,費用算在這臺車上,合伙人要出5000,我應(yīng)該怎么做分錄呢,我做的是借銷售費用1000 貸 銀行存款10000.但合伙人付款又怎么做呢
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
我們公司是合伙企業(yè) 2021年9月公司買一輛 二手轎車626900元 這輛汽車初次入戶是2019年9月20的車 現(xiàn)在我要該怎么做分錄, 該怎么做折舊 借:固定資產(chǎn)626900元 貸:銀行存款 那是二手車,折舊該要從哪年做起 分攤幾年呀,謝謝老師
再麻煩問你個問題。我們老板在公司一直虧損的情況下接受了合伙人,我做了分錄借:銀行存款 貸:實收資本;本來虧損時不是不應(yīng)該有分紅么?但是老板又給了分紅,我做的分錄是:借:利潤分配-應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款; 現(xiàn)在是的問題是1:我這樣子做分錄的話哪里有問題?2.需要怎么調(diào)賬呢?我有點暈,你這邊看看有時間了幫我看看該怎么弄
公司跟個人簽租車協(xié)議,計提,借管理費用,貸其它應(yīng)付款,現(xiàn)在付款了,但是還沒給票,借其它應(yīng)付款,貸銀行存款,這樣做會計分錄是對的嗎,那等票來了,該怎么做會計分錄呢
我們是建筑公司,與勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同,現(xiàn)在勞務(wù)公司委托建筑公司先代發(fā)工資,請問建筑會計如何做賬?后期建筑財務(wù)我們收到票過后又怎么做賬
暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
你好老師,快賬軟件做賬從哪里可以看剩余庫存
老師,老板的愛人經(jīng)常性的開著這個公司的車,有時喝酒了也開,現(xiàn)在老板想把這個車轉(zhuǎn)到他個人名下,如果出了事情跟公司沒有關(guān)系,這個該怎么走程序?
老師,請問這個發(fā)票開得合不合規(guī)
增值稅申報表上銷售額與賬面營業(yè)收入不一致,一般是什么原因
老師,銀行手續(xù)費和管理費都能開專票嗎
幾個月前開的銷項發(fā)票對方不要了,要作廢,那對我們公司有什么影響嗎
請問老師,我司之前從公戶支付一筆房屋10000元,后房租未到期,房東將剩余的房租退到我司公戶,備注剩余房租款,是否可以直接退到我司公戶?需要什么材料嗎?
請問在匯算清繳的時候給員工補了一些個稅,這個怎么做會計分錄