你好,可以的,沒有問題
公司收到購入存貨(大型設(shè)備)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一臺機(jī)器,我們銷售時開票可以分拆為設(shè)備abc開票嗎
老師,開售出設(shè)備的增值稅專用發(fā)票。貨物名稱一定要和買入設(shè)備時的發(fā)票一模一樣嗎?如果只是大類一樣,后面的明細(xì)用簡稱,可以嗎? 例如: 買入設(shè)備時,發(fā)票是*計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*TL-LINK .....光纖收發(fā)器(單只裝) 賣出設(shè)備時,發(fā)票可以只顯示*計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*光纖收發(fā)器,可以嗎? 可以寫成
老師,請教一下,新成立的醫(yī)療設(shè)備公司,購進(jìn)了一批醫(yī)療器械,然后賣出了幾臺,但是購進(jìn)的設(shè)備還沒有收到對方發(fā)票,請問能開銷售發(fā)票出去嗎?
老師,我們公司采購電腦設(shè)備,進(jìn)項(xiàng)是有規(guī)格型號的。我們銷售的時候要在原設(shè)備基礎(chǔ)上人為做一下系統(tǒng)升級在銷售,銷項(xiàng)發(fā)票設(shè)備規(guī)格型號從新做了編排,這樣可以嗎
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時都開13%的銷貨的發(fā)票,可實(shí)際上我們也有人工費(fèi),簽合同時都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項(xiàng)只有設(shè)備的價格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項(xiàng)的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來,這樣可行不?
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
這個沒有關(guān)系嗎?稅務(wù)會不會查
不會的,就這個機(jī)器整體購進(jìn),分開銷售沒有問題
好的謝謝您
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!