您好,您當(dāng)月的增值稅申報(bào)表主表就有啊,
請(qǐng)問(wèn)想看增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額,去哪個(gè)網(wǎng)站看啊,電子稅務(wù)局嗎找不到哭了
增值稅賬上的留抵稅額比報(bào)表上的留抵稅額大很多 都是以前遺留的問(wèn)題 找不出哪年記錯(cuò)了 想調(diào)到和報(bào)表中增值稅的留抵一樣 多余的帳上留抵應(yīng)該調(diào)到哪去啊 麻煩大家給個(gè)意見(jiàn)
#提問(wèn)#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報(bào)表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開(kāi)了專票不含稅銷售345017.69元,銷項(xiàng)稅額44852.31元,問(wèn)我八月份還需要再認(rèn)證發(fā)票嗎,能自動(dòng)抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請(qǐng)稅務(wù)局退款?
老師好,請(qǐng)問(wèn),湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒(méi)顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正?。浚?-9月的征期,25日前截止)
老師好,請(qǐng)問(wèn),湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒(méi)顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
那包工隊(duì)給我們開(kāi)票了,你又說(shuō)要走銀行流水,這樣不就重復(fù)付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊(duì)開(kāi)給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過(guò)了,如果總包沒(méi)代發(fā),包工隊(duì)就會(huì)給我們開(kāi)票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開(kāi)發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開(kāi)了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開(kāi)發(fā)票?,如果開(kāi)票了,需不需要過(guò)銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開(kāi)了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來(lái)的包工隊(duì)工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊(duì)給我們開(kāi)發(fā)票做成本嗎?
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
我不知道在哪里看這個(gè)表
您申報(bào)完沒(méi)有保存紙質(zhì)版或者電子版的申報(bào)資料嗎?
是我們會(huì)計(jì)做的,我不太清楚我們領(lǐng)導(dǎo)又讓我查,會(huì)計(jì)是兼職的沒(méi)回我
我在電子稅務(wù)局里申報(bào)信息查詢里查,是空白的。我登錄的老板個(gè)人的
只能在申報(bào)信息查詢里看了,如果不行,去大廳補(bǔ)打一份