您好,社保減免的部分 你們也是計提了嗎
疫情期間我單位享受減免增值稅政策,會計分錄我這要怎么做,借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入 營業(yè)外收入 這么做對嗎減免的增值稅做營業(yè)外收入處理
疫情期間社保減免 減免的部分要做營業(yè)外收入嗎 因為如果算收入我們要多交不少企業(yè)所得稅
老師,請問,社會保險(三險)減免部分我在3月份已經(jīng)計提,4月份做在了營業(yè)外收入,這樣的話,是不是會多交企業(yè)所得稅?如果從政策知道時間起,反正是免交的,不計提了,這樣就不用額外交企業(yè)所得稅了,是嗎
老師,疫情減免的社保電費房產(chǎn)稅都正常計提做營業(yè)外收入嗎,這部分收入要交所得稅嗎
#提問#疫情期間減免的增值稅要計提轉營業(yè)外收入嗎?減免的租金要不要計收入?如果要計收入,那后期轉什么科目?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎