這個不想交增值稅話,需要取得進(jìn)項稅額大于銷項稅額加留底稅額,有稅負(fù)話按這個稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額
你好老師,建設(shè)有限公司一般納稅人開具其他發(fā)票150萬左右,請問老師可以抵扣多少進(jìn)項
老師,我公司開具了銷項專票42萬,進(jìn)項票需多少左右。
建筑工程公司要開400萬的票出去,要開多少進(jìn)項票進(jìn)來,如果進(jìn)項勞務(wù)發(fā)票預(yù)計100左右,材料又要來個多少進(jìn)來
老師,我公司12月開出發(fā)票60萬左右,但是收到了100萬左右的進(jìn)項發(fā)票,但是之前我公司的賬上盈利太多,這次我可以把這100萬都抵扣嗎?這樣的的進(jìn)項就多了,這樣可以嗎?
消防工程需要開200萬左右的增值稅專用發(fā)票,大概需要多少進(jìn)項票?材料和人工占比多少合理?
C&f成交方式下,運(yùn)費(fèi)支付的跟報關(guān)單上的金額有差異,在收匯時差異怎么入賬?因為收匯時本身跟之前的確認(rèn)收入時就有差異?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內(nèi)公司賣貨給境外公司,人民幣結(jié)算交貨在境內(nèi),不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個季度加油費(fèi)開多少算合理
老師如果委托一達(dá)通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達(dá)通出口,自己自營出口,然后自己申請退稅嗎
老師好,請問我們把公司車子賣了走的固定資產(chǎn)清理,沒有用主營業(yè)務(wù)收入這個科目,導(dǎo)致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對公打私戶,有風(fēng)險嗎
財務(wù)軟件怎么領(lǐng)怎么用
老師您好,我們現(xiàn)在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務(wù)局代開發(fā)票,現(xiàn)在是有產(chǎn)權(quán)證明和沒有產(chǎn)權(quán)證明交的稅一樣嗎
老師,好復(fù)雜,您能直接幫我算一下數(shù)字嗎
你這個給是含稅嗎,42萬/(1%2B稅率)*稅率,不想交增值稅,就取得進(jìn)項稅額大于這個,
是的,含稅額
42萬/(1%2B稅率)*稅率,不想交增值稅,就取得進(jìn)項稅額大于這個,
老師,你說這個得出來還是42萬
那是稅率一樣才是這樣,稅率不一樣那不是,只看取得專票稅額這個取得是稅額,你要是之前有留底稅額還需要減掉留底稅額,
不懂啊。老師。您能直接幫我按一下嗎?
你稅率多少,留底稅額多少,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
有沒有稅負(fù),還是只是不想交稅
老師,請問一般納稅人年開票量沒超500萬可以轉(zhuǎn)成小規(guī)模嗎?具體怎么轉(zhuǎn)?麻煩嗎?
可以轉(zhuǎn)回,這個是2019.9-2020.8或者是2019.10-2020.9銷售額不超過500萬,【我要辦稅】→【綜合信息報告】→【資格信息報告】→【增值稅納稅人類型報告】→【增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人】
自己在電子稅務(wù)局就可以轉(zhuǎn)?不用去稅局
是的,自己電子稅務(wù)局操作