你好 若有差異金額的話需要做的。 你需要先把暫估沖掉 才好按發(fā)票來做賬 。 或者你們?nèi)绻麜汗篮桶l(fā)票沒有差異的。 你直接把發(fā)票附8月的憑證后面 也可以的。 看你實(shí)際情況。
老師好,8月商品入庫(kù)發(fā)票未到,已入庫(kù),按暫估入賬,10月發(fā)票才回沖暫估,重新入賬,那么9月不做沖暫估及入賬,可以嗎?
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(暫估入庫(kù)) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷原暫估人庫(kù)憑證,未收到部分再重新暫估人庫(kù)) 分錄怎么做?
老師,這個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批商品,商品已經(jīng)入庫(kù),但發(fā)票沒收到,會(huì)計(jì)按庫(kù)管給的入庫(kù)單暫估價(jià)入賬,下一月收到發(fā)票和新的入庫(kù)單,沖暫估,重新入賬,會(huì)計(jì)這么做,那庫(kù)管之前收到的入庫(kù)單怎么處理
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
老師您好,我公司5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本是按照暫估入庫(kù)的商品入賬的,但是實(shí)際收到的發(fā)票商品成本大于暫估入庫(kù)的,那么我沖銷暫估的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)的成本也可以沖銷,再重新做正確的嗎
老師那些單位需要做審計(jì),審計(jì)是專門的審計(jì)機(jī)構(gòu)做嗎?是檢查公司的賬務(wù)嗎?然后出審計(jì)通過的單子嗎
公司接了新訂單,客戶分批付款的,但是每次都是讓我們先開票才付錢,所以就先開票了,貨沒好好也沒發(fā),這就導(dǎo)致當(dāng)月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那可不可以用賬面的老庫(kù)存,先結(jié)轉(zhuǎn),后期這批貨好了成本再正常入?
老師,您好!麻煩幫找一個(gè)民辦高校關(guān)聯(lián)方交易信息披露制度,謝謝!
母公司全資子公司且業(yè)務(wù)一樣的有什么風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為總公司的分公司?
采購(gòu)物資延期到貨,向廠家提出索賠,應(yīng)該我方開收據(jù)還是廠家開紅字發(fā)票呢
您好,這邊剛收到領(lǐng)導(dǎo)的回復(fù),您過往的工作經(jīng)驗(yàn)很豐富優(yōu)秀,但經(jīng)過綜合評(píng)選,領(lǐng)導(dǎo)覺得業(yè)務(wù)匹配度不夠,感謝您抽出寶貴時(shí)間。未來若有更合適的崗位,希望還能有機(jī)會(huì)合作。祝您一切順利 老師您好,請(qǐng)問一下,這個(gè)面試回復(fù)是不是能力達(dá)不到委婉的拒絕,是嗎?
老師想問一下,休產(chǎn)假的工作人員,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要怎么報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表不平,科目余額表平的
多收貨款客戶公司注銷,不退回多收貨款怎么處理呢
老師個(gè)體戶從業(yè)主借現(xiàn)金做日常開銷,借款理由是什么
那如果只付了供應(yīng)商款,商品,發(fā)票都未到,入什么科目?
你好 先付款 貨物和發(fā)票沒有收到的。你需要做借應(yīng)付賬款貸銀行存款