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老師,應(yīng)收款全部收回來了,為什么還有借:信用減值損失,貸:應(yīng)收賬款這筆分錄

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2020-09-16 23:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 00:10

同學(xué),這個(gè)是內(nèi)部交易,內(nèi)部交易不認(rèn)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。而且全部收回,所以之前計(jì)提的壞賬得沖回。

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同學(xué),這個(gè)是內(nèi)部交易,內(nèi)部交易不認(rèn)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。而且全部收回,所以之前計(jì)提的壞賬得沖回。
2020-09-17
這個(gè)抵消的是之前具體壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理集體壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候,用了壞賬準(zhǔn)備的科目,但是在報(bào)表項(xiàng)目里面,壞賬準(zhǔn)備是放在應(yīng)收賬款的,所以說用應(yīng)收賬款來處理。
2022-07-29
您好,1.是的,這壞賬的轉(zhuǎn)回 2.同事的這個(gè)分錄,他沒做對(duì),要用壞賬準(zhǔn)備這個(gè)備抵科目的,因?yàn)橛昧藨?yīng)收賬款,以后客戶付款了,還得做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)不合理的
2024-02-28
你好,不對(duì)的。借,信用減值損失。貸,壞賬準(zhǔn)備。 借,壞賬準(zhǔn)備。貸,應(yīng)收賬款 信用減值損失月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2024-10-23
同學(xué),你好 就是紅沖之前的分錄
2024-02-27
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