你好 意思你上個月已經(jīng)報了無票收入了 ?,F(xiàn)在這季度 先紅沖無票收入分錄 然后在根據(jù)3季度開票的金額 -紅沖無票收入后的金額來報稅。 看是否有超過30萬 ?
老師 這樣的我是小規(guī)模的企業(yè) 我上個季度未開票收入20萬 當時是個人 也直接入賬申報稅務了 現(xiàn)在這個季度他又要票了 我稅控開票 賬務和申報咋做
小規(guī)模企業(yè)我上個季度申報的未開票收入40,,這個季度一共開票了100,,,那我這個季度按照60申報增值稅 申報表上,100填在開票金額,,,40填哪里?
老師,小規(guī)模納稅人,在上個季度未開票然后報稅時報了無票收入,然后這筆收入又在下個季度開票了,那報稅時應該怎樣填報,是紅沖嗎
老師,我們是個體戶核定征收,上季度沒開票,報的無票收入,也交了個人經(jīng)營所得稅;這個季度開完了上季度申報的無票收入的票,然后再開本季度的票,請問這個季度交報個人經(jīng)營所得稅咋報?本季度個人經(jīng)營所得稅咋算?謝謝老師!
老師,我公司這個季度有44萬的收入,都是沒有開發(fā)票的,我們是小規(guī)模企業(yè),在增值稅申報表要如何申報這個未開票的收入
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎